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1月收到采購發(fā)票10萬,2多負(fù)數(shù)發(fā)票沖1萬,那么這銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

2023-03-14 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 10:31

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你的正數(shù)銷項(xiàng)稅額加上負(fù)出銷售稅額合計(jì)就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-03-14 10:31

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你認(rèn)證了不允許抵扣的,才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3837 追問 2023-03-14 10:36

我就說認(rèn)證了

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快賬用戶3837 追問 2023-03-14 10:36

我就是認(rèn)證了,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-14 10:38

這銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這個(gè)是啥

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齊紅老師 解答 2023-03-14 10:38

你收到的附屬發(fā)票,然后你們單位開了紅字信息表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 10:38

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 開了紅色信息表,借 應(yīng)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3837 追問 2023-03-14 10:43

怎么轉(zhuǎn)到未交呢

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齊紅老師 解答 2023-03-14 10:45

借應(yīng)交稅fei應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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銷項(xiàng)負(fù)數(shù)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你的正數(shù)銷項(xiàng)稅額加上負(fù)出銷售稅額合計(jì)就可以了。
2023-03-14
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù), 借 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù),
2021-01-09
負(fù)數(shù)折讓是單獨(dú)開的紅字發(fā)票嗎
2024-05-11
您好 請問9月份分錄怎么寫的 10月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有沒有寫分錄
2020-12-11
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果是購買貨物的。
2021-09-02
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