銷項(xiàng)負(fù)數(shù)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你的正數(shù)銷項(xiàng)稅額加上負(fù)出銷售稅額合計(jì)就可以了。
有個(gè)問題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
1月收到采購發(fā)票10萬,2多負(fù)數(shù)發(fā)票沖1萬,那么這銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
如果采購一批東西,收到3月進(jìn)項(xiàng)專票開2000塊,但是后來4月又開了進(jìn)項(xiàng)專票折讓200塊的專票,就相當(dāng)于負(fù)數(shù)200,那么分錄這個(gè)負(fù)數(shù)200怎么做分錄?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)還是收入負(fù)數(shù)?
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個(gè)課程
同一批貨物可以兩個(gè)報(bào)關(guān)單嗎,同個(gè)客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進(jìn)賬可以一直零申報(bào)嗎
初級(jí)證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級(jí)嗎
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢
老師,請問企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么倒推要做多少成本,多少費(fèi)用呢?
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)的,因?yàn)橛匈I家要專票13%,讓我們升級(jí)為一般納稅人,其實(shí)我們的供應(yīng)商大部分都是一般納稅人,90%的供應(yīng)商能給我們開回13%的專票,想問如果我們升級(jí)為一般納稅人影響哪些,能說具體的稅額稅金差異嗎,不是很懂這些
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你認(rèn)證了不允許抵扣的,才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我就說認(rèn)證了
我就是認(rèn)證了,分錄怎么做
這銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這個(gè)是啥
你收到的附屬發(fā)票,然后你們單位開了紅字信息表嗎?
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 開了紅色信息表,借 應(yīng)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
怎么轉(zhuǎn)到未交呢
借應(yīng)交稅fei應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。