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老師中午好!請問收廠商資料時,廠商老是保持金額一致,但發(fā)貨單數(shù)量就隨便應(yīng)付。就導(dǎo)致對賬單的數(shù)量和發(fā)貨單數(shù)量不一致,這種應(yīng)該是不可以的,是嗎?金額和數(shù)量應(yīng)該都要一致,不然盤點也會出題(我們公司是商貿(mào)公司)。因為涉及錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)問題,我可以這樣理解嗎?謝謝!

2024-11-14 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-14 16:01

您好!很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:04

您好,是的,不可以的,讓采購去溝通,不能這樣應(yīng)付的,我們這是用來對賬的。

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快賬用戶7182 追問 2024-11-14 16:38

他覺得要哄著廠商麻煩,老是問差那么一點點有什么問題。事后我發(fā)封郵件出來。 謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-11-14 16:44

朋友您好,特別能理解我們財務(wù)的難處,其他部門他們不知道我們財務(wù)數(shù)據(jù)是不能隨便填的,要多跟他們溝通才能明白

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快賬用戶7182 追問 2024-11-14 17:01

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-11-14 17:06

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??

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您好!很高興為您解答,請稍等
2024-11-14
在這種情況下,發(fā)票數(shù)量應(yīng)以扣除短碼和不良后的實際驗收數(shù)量來開具。 因為根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,銷售額為納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。如果存在短碼或者不良的情況,實際交易的數(shù)量和金額發(fā)生了變化,應(yīng)以實際驗收確認的數(shù)量和相應(yīng)金額來開具發(fā)票,以保證發(fā)票反映的是真實的交易情況。 同時,這樣也能避免后續(xù)可能出現(xiàn)的稅務(wù)風險和賬務(wù)處理不一致的問題。
2024-07-29
開發(fā)票無開賠償? 這個不是給補償原料, 正規(guī)是之前那個有質(zhì)量問題開紅字發(fā)票,這個后面補給你們重新開藍字,你之前有問題做借原材料 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),這個新的是借原材料? 貸應(yīng)付賬款這樣做,
2020-12-04
同學(xué),你好!如果開通了采購個銷售模塊,財務(wù)模塊的憑證應(yīng)該從業(yè)務(wù)模塊推送過來,財務(wù)不能手工做賬,這樣才能業(yè)財一致,所以應(yīng)該要保持一致,并且順序是等業(yè)務(wù)錄單后財務(wù)才做賬
2024-01-28
你好,選擇第一種的,質(zhì)量有問題的情況下,一般都是全額開發(fā)票,然后再開一個銷售折讓的3萬。最后的收入也是按照7萬。
2023-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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