1. 登錄電子稅務(wù)局--社保費(fèi)管理界面,如存在多個(gè)單位編號(hào),需要選擇辦理退費(fèi)的單位編號(hào)登錄。 2. 在左側(cè)菜單選擇【社保文書事項(xiàng)管理】--【社保費(fèi)退費(fèi)申請(qǐng)】進(jìn)入受理界面。 如未錄入存款賬戶會(huì)提示“尊敬的繳費(fèi)人,您當(dāng)前未錄入退費(fèi)銀行賬戶信息,您請(qǐng)點(diǎn)擊確定后,進(jìn)入錄入銀行信息界面”。 點(diǎn)擊“確定”后界面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至【新增存款賬戶賬號(hào)報(bào)告】,錄入“銀行賬戶信息”后點(diǎn)擊保存。 3. 進(jìn)入【社保費(fèi)退費(fèi)申請(qǐng)】受理界面后,錄入“退費(fèi)信息”“退費(fèi)經(jīng)辦信息”后,點(diǎn)擊“添加”進(jìn)入職工退費(fèi)明細(xì)查詢界面。 4. 在【職工退費(fèi)明細(xì)查詢】界面選擇“險(xiǎn)種歸屬”“證件類型”“證件號(hào)碼”“費(fèi)款所屬期”“繳款日期”“電子稅票號(hào)碼”等。 勾選需要退費(fèi)的記錄,點(diǎn)擊“添加”,在受理界面生成應(yīng)退信息。 目前一次查詢的所屬期起止時(shí)間間隔不能超過6個(gè)月。 注意: (1)如某個(gè)職工的部分屬期或憑證已經(jīng)提交退費(fèi)申請(qǐng),任務(wù)在辦或?qū)徍送ㄟ^的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過濾,不允許再次查詢并申請(qǐng)。 (2)目前僅支持發(fā)起在2022年08月25日(含)之后繳納的社保費(fèi)退費(fèi)申請(qǐng),2022年08月25日前繳納的社保費(fèi)暫不支持在線辦理,如需辦理請(qǐng)到辦稅服務(wù)廳辦理。 (3)【險(xiǎn)種歸屬】需按業(yè)務(wù)部門分別選擇,涉及跨部門險(xiǎn)種需二次查詢添加。養(yǎng)老、工傷、失業(yè)險(xiǎn)種歸屬人社部門;醫(yī)保險(xiǎn)種歸屬醫(yī)保部門。 (4)如已提交的退費(fèi)申請(qǐng)狀態(tài)為未辦結(jié)的,需待該申請(qǐng)辦結(jié)后方能提交其他退費(fèi)申請(qǐng)。 5. 點(diǎn)擊【附送資料】,按系統(tǒng)要求上傳附列資料。 6. 確認(rèn)退費(fèi)信息和附列資料無誤后,點(diǎn)擊提交申請(qǐng),系統(tǒng)彈出提示框顯示退費(fèi)申請(qǐng)?zhí)峤怀晒拔臅?hào)。 7. 在【事項(xiàng)進(jìn)度管理】可以查詢到辦理狀態(tài)和審核結(jié)果
老師我問一下,做賬時(shí)計(jì)提員工社保/公積金個(gè)人部分的那些數(shù)字,是按比例自己算出來的嗎,還是社保局有明細(xì)清單可打,具體怎么樣的操作流程?
你好,老師。月工資在5100左右的,如果有可符合專項(xiàng)附加扣除,這樣明年匯算清繳時(shí)有可能有退稅,有沒有什么影響?社保最低基數(shù)交的。
你好,老師,單位給員工購(gòu)買社保,但是員工辭職了,單位給辭職員工繳納的社保,沒有退回來到公司賬戶上,這個(gè)分錄怎么做呀?
關(guān)于社保: 1:?jiǎn)挝簧陥?bào)成功,沒有繳納費(fèi)用。怎樣做可以取消繳納 2:取消原因是因?yàn)椴划?dāng)操作,該員工已經(jīng)離職但沒有退工和自動(dòng)申報(bào)。這種情況下怎么撤銷繳費(fèi)
老師你好,我這邊遇到了一個(gè)社保退回的問題,有個(gè)員工9月社保是360.06元。9月工資沒有發(fā)的,她辭職了,然后9月社保291.48元退回我們公司用來沖減11月的個(gè)人繳納社保金額,醫(yī)療68.58沒有退,我這邊11月繳納社保3人總額是977.16,但是打印出來的社保費(fèi)是685.68元,就是這個(gè)退回的差額291.48元是怎么做分錄呢
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎