這個可以在明年匯算清繳時,可以申請個稅的退稅工作。

老師你好,就是代賬公司在三月份報個稅時,把一個員工的基本養(yǎng)老保險數(shù)字填寫錯了,填寫成3500元了,員工的工資才是3500元,除了要扣的三險一金之外,專項附加扣除都沒有,這樣情況需要更正申報嗎?如果不更正會有什么影響嗎?有哪些方面的影響啊?請教老師啊,謝謝。
老師,給員工交社保按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時候也沒代扣個稅和社保。 等于是工資和獎金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個人部分社保和個稅,都是企業(yè)承擔(dān)了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認為會有風(fēng)險。工資基數(shù)一定是包含個人部分社保和個稅的,這部分沒有算在工資基數(shù)前,會少交參保金,影響下一年度的社?;鶖?shù)。工資總額也會影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費等比例計算。 是工資表的基數(shù)不對。一定會有風(fēng)險吧。工資表中基數(shù)應(yīng)把個人社保和個人承擔(dān)的個稅算在工資表基數(shù)前合計成總數(shù)。
你好,老師。月工資在5100左右的,如果有可符合專項附加扣除,這樣明年匯算清繳時有可能有退稅,有沒有什么影響?社保最低基數(shù)交的。
老師,你好,比如說我2021年全年的收入都是勞務(wù)報酬所得,那明年在做個稅的匯算清繳的時候我可以減除60000的扣除額來算嗎,我沒有專項附加扣除,那我是不是只能用總收入-這個60000了
老師,2022年的12月叫員工預(yù)備填2023年的專項附加扣除數(shù)據(jù)嗎?然后2020年專項附加扣除我什么時候下載更新?2023.3-6匯算清繳2022年個稅,扣的是2021年預(yù)填的2022年專項數(shù)據(jù)嗎?然后如果有變,可以在2023.3-6更改一下2022的專項數(shù)據(jù)?
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
有的沒有按正常發(fā)放工資報的,這樣會不會不太好
這個正常申報工資,不管是否按月發(fā)放,按月需要發(fā)放的直接申報處理。后期直接發(fā)放了就不用申報了。
老師,那不足6萬的呢?58000的能做專項附加扣除嗎?
還有這個金額是算的稅前工資是嗎
一、不足6萬元,就不需要繳納個人所得稅了,做專項附加扣除意義不大,你本身就不繳納個人所得稅了。做了專項附加扣除,也是不需要繳納個人所得稅。 二、這個金額算的是稅前工資金額