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請(qǐng)問(wèn)老師,在個(gè)稅扣繳端為員工申報(bào)個(gè)稅,如果入職日期填錯(cuò)了,導(dǎo)致員工能扣除的費(fèi)用少,多交個(gè)稅了。下個(gè)月再把入職日期填正確,下個(gè)月可以扣除的費(fèi)用就是從新填入的入職日期開(kāi)始算起嗎?如果是這樣的話,員工上個(gè)月多交稅了,但是下個(gè)月就少交了,對(duì)不對(duì)?

2024-11-14 00:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-14 00:52

您好,根據(jù)您的描述問(wèn)題回復(fù)如下: 1、如果發(fā)現(xiàn)入職日期填寫(xiě)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)在個(gè)稅扣繳端進(jìn)行更正。更正后的入職日期將作為新的計(jì)算起點(diǎn),用于后續(xù)個(gè)稅的扣除和計(jì)算。更正入職日期后,從更正后的日期開(kāi)始,員工可以享受相應(yīng)的費(fèi)用扣除。 個(gè)稅的計(jì)算將基于更正后的入職日期和相應(yīng)的扣除費(fèi)用進(jìn)行。 2、由于入職日期填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致上個(gè)月多交了個(gè)稅,這部分多交的稅款一般不能立即退還或在下個(gè)月直接抵減。 員工可以通過(guò)年度匯算清繳等方式,在符合稅法規(guī)定的前提下,申請(qǐng)退還多交的稅款。 以上是您的問(wèn)題回復(fù),希望能夠幫到您。

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快賬用戶2083 追問(wèn) 2024-11-14 01:25

老師回答的都在點(diǎn)子上,直擊重點(diǎn),都是我想知道的。有時(shí)候跟別的老師說(shuō),他們總是答非所問(wèn)。而且回答的有邏輯有條理。太滿意啦,老師你太棒了

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齊紅老師 解答 2024-11-14 08:47

不客氣,感謝夸獎(jiǎng),互相學(xué)習(xí)。有問(wèn)題隨時(shí)聯(lián)系。

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您好,根據(jù)您的描述問(wèn)題回復(fù)如下: 1、如果發(fā)現(xiàn)入職日期填寫(xiě)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)在個(gè)稅扣繳端進(jìn)行更正。更正后的入職日期將作為新的計(jì)算起點(diǎn),用于后續(xù)個(gè)稅的扣除和計(jì)算。更正入職日期后,從更正后的日期開(kāi)始,員工可以享受相應(yīng)的費(fèi)用扣除。 個(gè)稅的計(jì)算將基于更正后的入職日期和相應(yīng)的扣除費(fèi)用進(jìn)行。 2、由于入職日期填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致上個(gè)月多交了個(gè)稅,這部分多交的稅款一般不能立即退還或在下個(gè)月直接抵減。 員工可以通過(guò)年度匯算清繳等方式,在符合稅法規(guī)定的前提下,申請(qǐng)退還多交的稅款。 以上是您的問(wèn)題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-11-14
你好,同學(xué)。 是的,按這樣處理,這樣申報(bào)表的數(shù)據(jù)才和實(shí)際工資對(duì)得上的
2020-08-16
你好,這樣稅務(wù)會(huì)覺(jué)得您有問(wèn)題的
2022-03-10
咨詢(xún)了12366回復(fù)的是入職日期晚填寫(xiě)一個(gè)月 會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的第二個(gè)情況,最好再問(wèn)下你稅務(wù)局那邊 如果為了和實(shí)際相符你可以按實(shí)際的入職日期寫(xiě),少交了個(gè)稅次年匯算清繳補(bǔ)
2019-09-26
您好,您填寫(xiě)的時(shí)候還是要查找真實(shí)日期填寫(xiě)的
2023-11-05
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