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Q

請問老師,在個稅扣繳端為員工申報個稅,如果入職日期填錯了,導(dǎo)致員工能扣除的費(fèi)用少,多交個稅了。下個月再把入職日期填正確,下個月可以扣除的費(fèi)用就是從新填入的入職日期開始算起嗎?如果是這樣的話,員工上個月多交稅了,但是下個月就少交了,對不對?

2024-11-14 00:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-14 00:52

您好,根據(jù)您的描述問題回復(fù)如下: 1、如果發(fā)現(xiàn)入職日期填寫錯誤,應(yīng)及時在個稅扣繳端進(jìn)行更正。更正后的入職日期將作為新的計算起點,用于后續(xù)個稅的扣除和計算。更正入職日期后,從更正后的日期開始,員工可以享受相應(yīng)的費(fèi)用扣除。 個稅的計算將基于更正后的入職日期和相應(yīng)的扣除費(fèi)用進(jìn)行。 2、由于入職日期填寫錯誤導(dǎo)致上個月多交了個稅,這部分多交的稅款一般不能立即退還或在下個月直接抵減。 員工可以通過年度匯算清繳等方式,在符合稅法規(guī)定的前提下,申請退還多交的稅款。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。

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快賬用戶2083 追問 2024-11-14 01:25

老師回答的都在點子上,直擊重點,都是我想知道的。有時候跟別的老師說,他們總是答非所問。而且回答的有邏輯有條理。太滿意啦,老師你太棒了

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齊紅老師 解答 2024-11-14 08:47

不客氣,感謝夸獎,互相學(xué)習(xí)。有問題隨時聯(lián)系。

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您好,根據(jù)您的描述問題回復(fù)如下: 1、如果發(fā)現(xiàn)入職日期填寫錯誤,應(yīng)及時在個稅扣繳端進(jìn)行更正。更正后的入職日期將作為新的計算起點,用于后續(xù)個稅的扣除和計算。更正入職日期后,從更正后的日期開始,員工可以享受相應(yīng)的費(fèi)用扣除。 個稅的計算將基于更正后的入職日期和相應(yīng)的扣除費(fèi)用進(jìn)行。 2、由于入職日期填寫錯誤導(dǎo)致上個月多交了個稅,這部分多交的稅款一般不能立即退還或在下個月直接抵減。 員工可以通過年度匯算清繳等方式,在符合稅法規(guī)定的前提下,申請退還多交的稅款。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-11-14
你好,同學(xué)。 是的,按這樣處理,這樣申報表的數(shù)據(jù)才和實際工資對得上的
2020-08-16
你好,這樣稅務(wù)會覺得您有問題的
2022-03-10
咨詢了12366回復(fù)的是入職日期晚填寫一個月 會出現(xiàn)你說的第二個情況,最好再問下你稅務(wù)局那邊 如果為了和實際相符你可以按實際的入職日期寫,少交了個稅次年匯算清繳補(bǔ)
2019-09-26
您好,您填寫的時候還是要查找真實日期填寫的
2023-11-05
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