第一個進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫 第二,收到了發(fā)票,沒有認證的做待認證里面 認證之后,轉(zhuǎn)到進項稅額里面。
請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務(wù)平臺查詢進項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺進項發(fā)票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發(fā)票認證相符了,接下來需要做什么???
老師您好!有幾個問題想請教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項,進項在賬務(wù)上已經(jīng)做了,發(fā)票是不是就必須認證?以前的發(fā)票都沒有認證,可以全部認證到11月嗎?在報增值稅時,應(yīng)該填列在哪個位置? 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?
學(xué)堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發(fā)票已出口退稅認證,因出口退稅過不去讓對方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報增值稅的時候附表二里待抵扣進項稅額需要填寫,那沖紅的進項稅如何填寫呢?沖紅的進項稅跟重開的進項稅差1分錢,請教老師了,謝謝!
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
老師,請問本月申報增值稅時,勾選認證的進項>銷項,會計分錄怎么做?下個月申報的時候這部分差額在申報表中會自動填入還是要自己手動填。
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報啊?
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務(wù)人員有風(fēng)險嗎?
第一個是在附列資料2本期進項轉(zhuǎn)出中的16行非正常損失里填嗎
這是管理不善的原因嗎?是的話可以。
質(zhì)量不合格
是海關(guān)什么標(biāo)簽不對
那你們這一部分退貨嗎?不退貨可以正常抵貨。
銷毀了好像沒退貨
不是非正常損失的,不用進項轉(zhuǎn)出。