同學(xué)你好 開發(fā)票時(shí) 借:銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 支付考務(wù)費(fèi)時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 你的收入,應(yīng)該是考辦給你的手續(xù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無(wú)票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,,收到支出專票,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號(hào)前交稅后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進(jìn)項(xiàng)占了169.81,成本只有2830.19。老師
老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請(qǐng)問(wèn)下做賬的時(shí)候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計(jì)提成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
我司為職業(yè)技能培訓(xùn)公司,我們收取培訓(xùn)費(fèi)和代收代付考試費(fèi),其中考試費(fèi)是后面給學(xué)員報(bào)名時(shí)支付給行業(yè)協(xié)會(huì),行業(yè)協(xié)會(huì)給我司開票,如果有學(xué)員需要開考試費(fèi),我司也會(huì)給學(xué)員開票。 我想問(wèn):我司收取的培訓(xùn)費(fèi)和代收代付的考試費(fèi) 前個(gè)會(huì)計(jì)把培訓(xùn)費(fèi)確認(rèn)收入,考試費(fèi)記入其他應(yīng)付款,報(bào)考后行業(yè)協(xié)會(huì)給我司開票,他只把開過(guò)票的記入成本,這樣是可以的嗎?
團(tuán)建開什么發(fā)票,場(chǎng)地費(fèi)還是餐飲費(fèi)
更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表要交滯納金嗎 為什么我更正了要交。在企業(yè)所得稅匯算清繳內(nèi)
餐飲銷售的酒水稅率是多少
老師,廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌,運(yùn)輸費(fèi)由廣告公司員工微信支付8000元,沒(méi)開發(fā)票,站在廣告公司的角度,這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬?
老師,廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌,站在廣告公司的角度,這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬?
老師 個(gè)體工商戶可以入股其他公司嗎?謝謝
增值稅小規(guī)模季度申報(bào)表中的附表一服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)中的應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算,列5-6-7-8填寫什么,與主表的小微企業(yè)免稅銷售額有沒(méi)有關(guān)系?
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對(duì)嘛?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
我們是代收代付,比如8月收培訓(xùn)費(fèi)和考務(wù)費(fèi),9月支付考務(wù)費(fèi), 8月收培訓(xùn)費(fèi)和考務(wù)費(fèi): 借:銀行存款 300 貸:預(yù)收賬款250(培訓(xùn)費(fèi)) 其他應(yīng)付款-考務(wù)費(fèi)50 為什么貸預(yù)收呢,因?yàn)檫€沒(méi)開課也沒(méi)結(jié)課,我們通常是結(jié)課才確認(rèn)收入
明白了, 我以為你們是 全部都是代收代付,實(shí)際上,只是考務(wù)費(fèi)是代收代付 培訓(xùn)費(fèi),是你們自己公司的收入 如果是這樣 那么 開發(fā)票時(shí),應(yīng)該確認(rèn)收入, 但是,成本是 老師的工資,而不是在開發(fā)票時(shí),沖營(yíng)業(yè)成本
考務(wù)費(fèi)是我們先收取的,比如2月收取5千,3月報(bào)考一部分學(xué)員3千,交到考試中心,考試中心給我司開票3千,8月某些學(xué)員要求開票,你說(shuō)開票確認(rèn)收入,但不能記成本,那請(qǐng)問(wèn)要計(jì)入哪里呢
同學(xué)你好,或許你是對(duì)的 因?yàn)?我理解為 考務(wù)辦 應(yīng)該開發(fā)票給學(xué)生, 因?yàn)?,你們針?duì)考務(wù)費(fèi)只是代收代付, 你們?cè)購(gòu)目紕?wù)辦拿額外的傭金, 目前 是考務(wù)辦給你們開票,你們是小規(guī)模 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣 你們開發(fā)票給 學(xué)員,還要交稅, 這種業(yè)務(wù)性質(zhì) 就不是代收代繳了,而是 你們買了考務(wù)辦的服務(wù),然后,再提供服務(wù)給學(xué)員。 3000 全額給了考務(wù)辦, 給學(xué)員開票 還承擔(dān)了 銷項(xiàng)稅額,只能計(jì)入成本了。 看上去還損失了一塊
本來(lái)我以為你們是 收到學(xué)員錢 借 銀行存款 7000 貸 其他應(yīng)付款 考務(wù)辦 7000 支付給考務(wù)辦 借 其他應(yīng)付款 考務(wù)辦 3000 貸 銀行存款 3000 發(fā)票由考務(wù)辦開給學(xué)員, 因此,你們中間起到了代收代繳的作用, 而實(shí)際上 考務(wù)辦開票時(shí) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 你們開票時(shí) 借 其他應(yīng)付款 3000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000/1.06=2830.19 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 2330.19*0.06=139.81
老師,從我們收考務(wù)費(fèi) 到 付考務(wù)費(fèi) 再到 開票 您完整寫下分錄 謝謝
我們是當(dāng)月付款當(dāng)月就能開票
同學(xué)你好,我認(rèn)為是這樣做賬的。舉例說(shuō)明 就針對(duì) 考務(wù)費(fèi) 這塊, 1)2月收到學(xué)員交費(fèi)=8000 借:銀行存款? ?8000 貸:其他應(yīng)付款-考務(wù)辦? 8000 2)3月交給考務(wù)辦 3000, 借:其他應(yīng)付款-考務(wù)辦? 3000 貸:銀行存款? ? ?3000 3)5月學(xué)員要求提供發(fā)票, 借:其他應(yīng)付款-考務(wù)辦? 3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?3000/1.01=2970.30 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ?29.70 4)考務(wù)辦當(dāng)時(shí)開來(lái)的發(fā)票=3000,是你們的成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 3000 貸:其他應(yīng)付款-考務(wù)辦? 3000 網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn),半天發(fā)不出去
其他應(yīng)付款貸和借 總數(shù)都會(huì)增加一部分,不能體現(xiàn)從開始到現(xiàn)在一共收了多少 付了多少的真實(shí)數(shù)據(jù)了
那就把 【其他應(yīng)付款】給 拿掉吧,按照 你的分錄去做: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?3000/1.01=2970.30 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ?29.70
那老師這樣做分錄是合理的吧 我是有點(diǎn)虛,不確定。
是合理的,你做得對(duì)的, 主要是,你提到是代收代付,但是,結(jié)果卻是 你們損失了一塊。 那就是1%的稅,還要自己交給稅局, 考務(wù)辦還不返一點(diǎn)收入給你們。 所以,我覺(jué)得業(yè)務(wù)性質(zhì)有點(diǎn) 奇怪。 而且 ,既然是學(xué)員考試,考務(wù)辦開發(fā)票給學(xué)員更合理一點(diǎn)。 但是,不管怎么樣,按照目前的業(yè)務(wù)狀況,你的做法是正確的,
1.我司是小規(guī)模,增值稅只要控制在季度30萬(wàn),是不是就不會(huì)有損失呢 2.然后還有一個(gè)問(wèn)題是比如 去年申報(bào)了未開票的收入,但今年有學(xué)員要求開票去年他們交的培訓(xùn)費(fèi)和考務(wù)費(fèi),這個(gè)要咋調(diào)整呢! 我這也是新接手的賬,看的我可頭大。。。
【1.我司是小規(guī)模,增值稅只要控制在季度30萬(wàn),是不是就不會(huì)有損失呢】 ? ?-----這個(gè)從整體上看是正確的,但是,這個(gè)免的稅,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,
【2.然后還有一個(gè)問(wèn)題是比如 去年申報(bào)了未開票的收入,但今年有學(xué)員要求開票去年他們交的培訓(xùn)費(fèi)和考務(wù)費(fèi),這個(gè)要咋調(diào)整呢!】 -----去年已經(jīng)做了未開票收入 今年在申報(bào)時(shí),稅局分兩部分 1)按照正常業(yè)務(wù)一列,填寫今年開的發(fā)票 2)在未開票一列,填寫? 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于對(duì)沖去年的未開發(fā)票) 最終 不會(huì)多交稅
問(wèn)題二的分錄要怎么做呢
同學(xué)你好, 上年做未開票收入時(shí),你怎么做賬的 今年開票了,把上年的那筆紅沖,且重新做一筆 一樣樣的分錄就行
好的,問(wèn)題一,我剛看了下 之前的賬免的稅,都沒(méi)有記到營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)要怎么再記賬呢,分錄咋搞呢 未開票的我看是按3%計(jì)入的增值稅銷項(xiàng),開了票的按1%的進(jìn)銷項(xiàng)。
同學(xué)你好, 是這樣的 如果說(shuō),上年一共申報(bào)了增值稅=500 后來(lái),稅局申報(bào)是全免了 那么 你的分錄是 借: 免稅? 500 貸:營(yíng)業(yè)外收入? ?500 因?yàn)?,你原?lái)的賬上做賬時(shí), 借:應(yīng)收賬款等(先不考慮這個(gè),) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 500 那這樣的話 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅】這個(gè)科目的余額=0 你看一下,你的賬是不是這個(gè)科目余額=0 如果不等于0,就要做一筆分錄的,
同學(xué)你好, 是這樣的 如果說(shuō),上年一共申報(bào)了增值稅=500 后來(lái),稅局申報(bào)是全免了 那么 你的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免稅? 500 貸:營(yíng)業(yè)外收入? ?500 因?yàn)椋阍瓉?lái)的賬上做賬時(shí), 借:應(yīng)收賬款等(先不考慮這個(gè),) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 500 那這樣的話 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅】這個(gè)科目的余額=0 你看一下,你的賬是不是這個(gè)科目余額=0 如果不等于0,就要做一筆分錄的,
另外 未開票的按照3% 計(jì)提, 現(xiàn)在新開了票是1% 也沒(méi)關(guān)系的 紅沖時(shí)就按照 3%的沖, 再按正確的1%的做