借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
老師,三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅,和銷項(xiàng)稅,每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是年底結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末是怎么接轉(zhuǎn)增值稅的,留底稅額放哪個(gè)科目?
老師好,一般納稅人年末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)清零,要轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目,怎么記賬???
老師好,一般納稅人年未進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目
老師我月底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是不是要轉(zhuǎn)到未交增值稅, 這個(gè)科目怎么做
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡單化做可不可以?
老師,快賬軟件期初設(shè)置有填寫,月底出利潤表時(shí)本年累計(jì)金額怎么跟本期金額一致,是哪里設(shè)置錯(cuò)了嗎
在中華人民出口報(bào)關(guān)單上 A的總價(jià)22113 數(shù)量是8100千克 B的總價(jià)是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價(jià)是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價(jià) 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
老師,前期進(jìn)行高速公路費(fèi)的稅額進(jìn)行抵扣,現(xiàn)需要把這部份稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出為費(fèi)用,如何做憑證分錄
老師好,固定資產(chǎn)內(nèi)部交易,對(duì)方買入也是當(dāng)做固定資產(chǎn),不是應(yīng)該借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)嗎?還是不管對(duì)方買入不管是當(dāng)存貨還是自用,都可以用借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本 貸:固定資產(chǎn)原值呢。
老師好,領(lǐng)導(dǎo)出差住宿費(fèi)給開的專票,專票上的稅,能抵銷項(xiàng)稅嗎?
合伙企業(yè)合伙人轉(zhuǎn)讓持有的份額給其他人,需要交那些稅
經(jīng)營范圍包含:機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、儀器儀表、橡膠制品的銷售; 機(jī)械設(shè)備及配件的銷售、維修。 可以開焊絲焊條發(fā)票進(jìn)來嘛
老師實(shí)繳稅費(fèi)總額季度的在哪兒一鍵查詢
老師您好,請(qǐng)問20歲的法人,大股東,未實(shí)繳,公司業(yè)務(wù)暫無盈利的情況下,可以不給自己發(fā)工資不交社保嗎?(因?yàn)槟昙o(jì)還小,離退休還早,不想這么早交社保),公司還一位監(jiān)事小股東,在其他公司任職交了社保,像這種兩人公司,可以無員工交社保嗎
轉(zhuǎn)入到未交增值稅就行啦嗎?為什么要轉(zhuǎn)入這個(gè)科目?
轉(zhuǎn)入到未交增值稅就行
已認(rèn)證抵扣的專票怎么做?
是指正常認(rèn)證時(shí)的分錄?