同學(xué)你好,如果沒有夸年,當(dāng)年度這樣補計提分錄是正確的。
比如這個月工資5000(其中包含了社保2000) 借 管理費用 -工資3000 -社保2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬 5000 是這樣做計提嗎
比如6月份計提工資5000元,借管理費用:5000,貸應(yīng)付職工薪酬5000。那反應(yīng)到資產(chǎn)負債表應(yīng)付工資薪酬科目就填5000,利潤表上管理費用是不是填5000
老師好!退休人員四月份工資5000元,不用交社保吧?五月份的會計分錄是不是這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資5000 貸:銀行存款5000 月末借:管理費用—工資5000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資5000
您好,老師,就是我上月計提工資工資是借:管理費用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000,這個月我發(fā)放了,借:應(yīng)付職工薪酬5000貸銀行存款5000,但是工資又退回來了,這個會計分錄咋寫
你好,社保個人部分公司承擔(dān),怎么做分錄 計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 5000 計提社保: 借:管理費用-社保 800(假設(shè)社保公司部分) 管理費用-福利400(假設(shè)社保個人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 800 應(yīng)付職工薪酬-福利 400. 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 5000 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保800 應(yīng)付職工薪酬-福利400 貸:銀行存款1200 這樣子做分錄對嗎 公司福利菲一年不能超過工資總額的多少?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
老師,沒有跨年
如果跨年,要怎么做分錄呢
那你這樣做是準(zhǔn)確的呢。