是的,你需要對(duì)原來(lái)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行紅沖處理,然后根據(jù)新開(kāi)具的正確發(fā)票重新制作一張會(huì)計(jì)憑證,以確保會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性和財(cái)務(wù)報(bào)表的正確反映。這樣做可以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和合規(guī)性。
采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù),過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒(méi)發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開(kāi)具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開(kāi)出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
老師,這次季報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題,不知怎么解決,5月份開(kāi)具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅控盤(pán)里忘季做廢了,在做賬的時(shí)候,這張收入沒(méi)有做進(jìn)去,導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開(kāi)具的紅 沖發(fā)票和那張沒(méi)有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時(shí)候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2021年開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方單位說(shuō)找不到了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開(kāi)了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表跟開(kāi)票系統(tǒng)里面銷(xiāo)售不一致了,一月份是紅沖重新開(kāi)的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2021年開(kāi)了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說(shuō)找不到了,后來(lái)又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開(kāi)了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表跟開(kāi)票系統(tǒng)里面銷(xiāo)售不一致了,一月份是紅沖重新開(kāi)的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
今年二月份收到一張普通發(fā)票,已經(jīng)入賬了,前幾天發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,這個(gè)月供應(yīng)商把那張發(fā)票沖掉了,然后開(kāi)了一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)。那我這邊是也沖掉之前那張入賬發(fā)票,按照新的發(fā)票入賬?沖掉之前的發(fā)票需要附上什么憑證?
老師你好長(zhǎng)期收不回的其他應(yīng)收款該怎么調(diào)整
你好,我這邊沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)做產(chǎn)品結(jié)算的時(shí)候基本是估算的,但是我們是高新技術(shù)企業(yè),后面匯算的時(shí)候有加計(jì)扣除,我是不是需要給公司利潤(rùn)做負(fù)數(shù)啊,不然后面肯和你要退稅吧?
老師,我們讓物流開(kāi)報(bào)關(guān)費(fèi)200。 物流一定要開(kāi)202。 我讓他們開(kāi)含稅200就行, 他們不同意。為什么尼? 直接開(kāi)200不就好了,我也不需要202阿。
稅金及附加應(yīng)交稅費(fèi)的區(qū)別和原因是什么
老師 調(diào)增調(diào)減就是在費(fèi)用基礎(chǔ)上對(duì)吧(有票和無(wú)票), 和預(yù)付 應(yīng)付沒(méi)有關(guān)系 是這樣理解嗎
公司在小區(qū)內(nèi)安裝投放直飲機(jī),售賣(mài)直飲水這個(gè)過(guò)程涉及到的賬務(wù)處理方式有哪些
老師,非貨幣性資產(chǎn)交換,也就是固定資產(chǎn)汽車(chē),公司與個(gè)人之間進(jìn)行等價(jià)交換,以什么手續(xù)作為憑證,在稅務(wù)居那,已備查,等價(jià)交換不涉及補(bǔ)價(jià),是否涉及繳納增值稅和企稅
你好,轉(zhuǎn)股的個(gè)稅按什么交的?怎么算的
個(gè)體戶(hù)工商年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入如何填寫(xiě)?從哪取數(shù)據(jù)?
您好老師投資有效期起止怎么填寫(xiě)呀
即使那張憑證做的確認(rèn)收入的數(shù)額與正確開(kāi)具的發(fā)票數(shù)額是相同的也需要紅沖嗎
如果確認(rèn)的收入數(shù)額與正確開(kāi)具的發(fā)票數(shù)額相同,并且沒(méi)有其他錯(cuò)誤,那么原憑證可以不進(jìn)行紅沖。只需確保所有記錄都與實(shí)際的交易情況相符,保持賬務(wù)的準(zhǔn)確性。
那重新開(kāi)具正確發(fā)票的當(dāng)月還需要填制什么憑證嗎
重新開(kāi)具正確發(fā)票后,你需要填制一張銷(xiāo)售收入的會(huì)計(jì)憑證,記錄新開(kāi)具的發(fā)票金額和相應(yīng)的稅額。同時(shí),也需要記錄紅沖舊發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證,以反映這一更正動(dòng)作。這樣可以確保財(cái)務(wù)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。
老師 不是很明白 可以舉個(gè)例子嗎
當(dāng)然可以。比如,原來(lái)錯(cuò)誤地開(kāi)具了一張含稅金額為12500元的發(fā)票,稅率是10%,那么紅沖這張發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款 12500元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11364元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 1136元 然后,根據(jù)實(shí)際收到的租賃款10000元重新開(kāi)具正確的發(fā)票,相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款 10000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9091元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 909元 這樣就能確保所有的財(cái)務(wù)記錄都反映了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
謝謝老師!老師舉例的很明白??墒俏矣X(jué)得我的問(wèn)題沒(méi)有表述清楚,我想問(wèn)的是1月份填制的憑證是不是可以不用紅沖 ,不用紅沖的話(huà)9月還需要再填制一張憑證嗎?
如果1月份的憑證金額與重新開(kāi)具的發(fā)票金額相同,并且沒(méi)有其他錯(cuò)誤,那么1月份的憑證不需要紅沖。對(duì)于9月份,由于進(jìn)行了發(fā)票的紅沖和重新開(kāi)具,你需要填制兩張憑證:一張是紅沖原來(lái)錯(cuò)誤發(fā)票的憑證,另一張是根據(jù)新發(fā)票記錄收入和稅金的憑證。這樣做是為了記錄發(fā)票更正的整個(gè)過(guò)程,保證會(huì)計(jì)記錄的完整性。
“一張是紅沖原來(lái)錯(cuò)誤發(fā)票的憑證,另一張是根據(jù)新發(fā)票記錄收入和稅金的憑證”這兩張憑證怎么填制呢
對(duì)于紅沖原來(lái)錯(cuò)誤發(fā)票的憑證,你可以這樣填制: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)收賬款 這樣的分錄是將原來(lái)的收入和相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行沖銷(xiāo)。 對(duì)于根據(jù)新發(fā)票記錄收入和稅金的憑證,則應(yīng)這樣填制: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 這樣的分錄是按照新發(fā)票的金額重新確認(rèn)收入和計(jì)入相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 確保金額和稅率與實(shí)際的發(fā)票相符,這樣可以保證財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。
老師 是這樣嗎?這樣銀行存款應(yīng)該不會(huì)有變化是嗎?
是的,你說(shuō)得對(duì)。在這種情況下,銀行存款賬面上的數(shù)額不會(huì)有變化,因?yàn)檫@些會(huì)計(jì)分錄只涉及到收入和稅金的確認(rèn),以及紅沖操作,而不涉及實(shí)際的現(xiàn)金流動(dòng)。紅沖操作和重新開(kāi)具發(fā)票主要是為了糾正會(huì)計(jì)記錄和稅務(wù)記錄,確保它們的準(zhǔn)確性和合法性。