您好,以前的會(huì)計(jì)把稅收減半征收記入營(yíng)業(yè)外收入了,他是把分錄寫在24年了么,
老師 2018年收到主管部門獎(jiǎng)勵(lì)金20萬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,今年3月份退還20萬,怎么做賬比較合適,公司是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。 不做企業(yè)所得稅調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 然后借:利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整,這樣做可以嗎?
請(qǐng)問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營(yíng)業(yè)外收入100 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:未分配利潤(rùn)100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤(rùn),報(bào)表不平,請(qǐng)問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
?老師,上年度把應(yīng)記營(yíng)業(yè)外收入掛應(yīng)收賬款了,是小規(guī)模的應(yīng)該怎么處理?用以前年度損益調(diào)整 科目嗎?可以我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又沒有以前年度調(diào)整科目
以前的會(huì)計(jì)把稅收優(yōu)惠,比如印花稅減半征收,附加費(fèi)減半征收減半征收的部分記入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我接過來賬,調(diào)平賬上所有稅款和稅務(wù)一致,比如看賬。成立以來開票的銷項(xiàng)稅額和這幾年申報(bào)表里填寫的數(shù)一樣,都調(diào)整平賬套里各種稅和增值稅申報(bào)表里一樣。多出了三千多,是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助了,我多出3千多記入營(yíng)業(yè)外支出里了。這樣沖平可以嘛?
請(qǐng)問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調(diào)整和稅局申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅,申報(bào)表四年總計(jì)繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個(gè)數(shù),其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計(jì)2721.6元最后有個(gè)余額這個(gè)余額記入營(yíng)業(yè)外收入嘛?這是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營(yíng)業(yè)外收入了,我認(rèn)為應(yīng)該出現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入在貸方負(fù)數(shù)。應(yīng)該沒有營(yíng)業(yè)外收入。我能不能把營(yíng)業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
不是,每年都有營(yíng)業(yè)外收入。
您好,那不用調(diào)整的呀,稅金及附加多記,一半記在營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)各年的利潤(rùn)是沒有影響?的
問題是我把稅金及附加調(diào)成和申報(bào)表里面一樣了。
您好,這是在那年的賬里改的呀,那咱直接 借:稅金及附加?(負(fù))?貸:營(yíng)業(yè)外收入(負(fù)) 以前年利潤(rùn)沒有錯(cuò),不用改的,不用以前年度損益調(diào)整
貸方余額。余額貸稅金及附加。正數(shù)。這樣會(huì)把利潤(rùn)表里稅金及附加沖成負(fù)數(shù)了。也就是借方負(fù)數(shù)稅金及附加。沒法貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)了。
您好,去年的分錄不影響利潤(rùn)的。我們本期為啥是??貸稅金及附加呀,
估計(jì)以前的賬有錯(cuò)誤。剛接到手的賬。賬上稅款和系統(tǒng)都對(duì)不起來,就調(diào)整了。結(jié)果出了余額。以前的會(huì)計(jì)有借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。好幾年了,怎么給她改吧?而且三四年銀行流水賬都沒有做。
我把稅款按照系統(tǒng)申報(bào)表里面調(diào)整對(duì)就可以了。其他的沒法調(diào)整。
我就是調(diào)整稅款和申報(bào)表保持一致。其他我不敢更正。調(diào)整稅款后以后把賬做好就行。
您好,不要調(diào)整他的分錄,多記稅金及附加和營(yíng)業(yè)外收入,不影響利潤(rùn)的, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)分錄沒錯(cuò),是小規(guī)模的免增值稅吧