你好,這個(gè)是視同內(nèi)銷了。
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
客戶要求把之前賣給我們的原材料,變成把材料給我們加工產(chǎn)品,我們公司只收取客戶的加工費(fèi),不需要支付客戶材料費(fèi),客戶之前賣給公司的材料已經(jīng)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款,該如何沖賬?
我司和客戶之間有材料的來往,我司從客戶那里拿原材料來做該客戶的產(chǎn)品,材料款我司要先從公賬匯款給客戶賬號(hào),客戶后期開發(fā)票給我司,有個(gè)原材料客戶把有一個(gè)單價(jià)在原單價(jià)上面提高了一倍讓我們匯款過去,然后客戶又把單價(jià)差額部分加到貨款中,總的算下來公司最終收到的錢是差不多的,但是總覺得哪里不對(duì)勁,卻又想不出哪里不對(duì),請(qǐng)老師幫忙分析一下
我是中間者,我上有供應(yīng)商,下有客戶,現(xiàn)在有個(gè)問題,客戶說我們的產(chǎn)品出問題,我們?nèi)z測(cè)原材料,發(fā)現(xiàn)是原材料出問題。現(xiàn)在就是我們企業(yè)需要向供應(yīng)商索要賠款,還要向客戶支付賠款。 我先說我們企業(yè)和供應(yīng)商這個(gè)一模塊?,F(xiàn)在商定,供應(yīng)商應(yīng)賠款我們5萬元,當(dāng)月貨款為60萬,從當(dāng)月貨款中扣除。 我想請(qǐng)問,我們企業(yè)和供應(yīng)商的這一操作,在稅務(wù)上來說,是否可行呢?
老師,之前我們生產(chǎn)的時(shí)候,本來貨物用的鋼筋是客戶提供的,但是他們叫我們買來用了,他們?cè)僦Ц督o我們?cè)牧峡?,現(xiàn)在貨已經(jīng)發(fā)完,我要怎么做這筆應(yīng)收材料款的分錄呢
老師想問一下,去國(guó)外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊(cè)資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
不過,你可以當(dāng)預(yù)付款來操作。