你的理解存在錯誤?!皯?yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅” 與 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出” 有很大的區(qū)別。 一、應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅 進項稅額記錄企業(yè)購入貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)而支付或負(fù)擔(dān)的、準(zhǔn)予從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的增值稅額。 當(dāng)企業(yè)購進原材料等,取得合法的增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證,且符合抵扣條件時,將對應(yīng)的增值稅額計入 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅”。這個稅額在后續(xù)計算應(yīng)納稅額時,可以從銷項稅額中抵扣,以減少企業(yè)實際應(yīng)繳納的增值稅。 二、應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 進項稅額轉(zhuǎn)出記錄企業(yè)的購進貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失,以及購進貨物改變用途等原因,其進項稅額不能從銷項稅額中抵扣,而應(yīng)將進項稅額轉(zhuǎn)出的部分。 例如: 企業(yè)購進的貨物由于管理不善發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)等非正常損失,其進項稅額需要轉(zhuǎn)出。 企業(yè)將購進的原材料用于非增值稅應(yīng)稅項目(如用于建造不動產(chǎn)),進項稅額需要轉(zhuǎn)出。 總之,“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出” 并不是因為當(dāng)月有留抵進項稅就進行的處理,而是在特定情況下,原本已經(jīng)計入進項稅額的部分不能再抵扣,需要轉(zhuǎn)出。如果當(dāng)月有留抵進項稅,不需要對進項稅進行特殊處理,留待以后期間繼續(xù)抵扣即可。

上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅,沒有任何附件。
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當(dāng)期進項稅額大于當(dāng)期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費里面的 ,這樣可以嗎
這月進項太高,我留一些不抵扣,分錄就是借:原材料 l應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅代抵扣。貸:銀行存款 下月勾選抵扣以后就補做一個借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅代抵扣進項 這樣做可以嗎?那報表的應(yīng)交稅費和申報表的差額就是我未抵扣的那些差額吧
老師好,請教下您 1.取得,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項 2.認(rèn)證不能抵扣,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅)待:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進項。 3.同時計入成本,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)我有兩個問題1,第二個分錄應(yīng)交稅費—(進項稅額)和第三個分錄應(yīng)交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)不互轉(zhuǎn)嗎?比如,借:應(yīng)交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費—(進項稅)2.第三部,應(yīng)交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)是不是最后是借,應(yīng)交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了