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這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)有留底啊。

2021-02-24 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-24 08:44

您好 就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不需要繳納增值稅 相當(dāng)于多交了增值稅 轉(zhuǎn)出到未交增值稅 交稅未交增值稅 正常情形下 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不做賬務(wù)處理的

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快賬用戶(hù)9170 追問(wèn) 2021-02-24 08:51

不做賬務(wù)處理也是正確的是吧?進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就直接做一筆,借銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 。

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齊紅老師 解答 2021-02-24 08:51

不做賬務(wù)處理也是正確的 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不做任何賬務(wù)處理的

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快賬用戶(hù)9170 追問(wèn) 2021-02-24 09:16

老師,這樣處理對(duì)嗎??

老師,這樣處理對(duì)嗎??
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齊紅老師 解答 2021-02-24 09:17

請(qǐng)問(wèn)計(jì)提待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思

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快賬用戶(hù)9170 追問(wèn) 2021-02-24 09:18

公司老會(huì)計(jì)做的,我沒(méi)明白。所以問(wèn)問(wèn)老師

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齊紅老師 解答 2021-02-24 09:19

最后一筆沒(méi)有做的必要啊

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快賬用戶(hù)9170 追問(wèn) 2021-02-24 09:19

還有當(dāng)時(shí)認(rèn)證發(fā)票的話(huà),需要做分錄嘛?

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快賬用戶(hù)9170 追問(wèn) 2021-02-24 09:19

最后一筆做了也沒(méi)錯(cuò)是吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 09:19

當(dāng)時(shí)認(rèn)證發(fā)票 是否要做分錄 看當(dāng)時(shí)收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么寫(xiě)的分錄? 再?zèng)Q定是否要寫(xiě)分錄

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快賬用戶(hù)9170 追問(wèn) 2021-02-24 09:20

購(gòu)進(jìn)時(shí)候我直接寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-24 09:21

那認(rèn)證的時(shí)候不需要再寫(xiě)分錄了

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快賬用戶(hù)9170 追問(wèn) 2021-02-24 10:25

要是我入庫(kù)是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 那么認(rèn)證了就是貸方待認(rèn)證是吧??

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齊紅老師 解答 2021-02-24 10:36

是的 這樣處理正確的

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您好 就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不需要繳納增值稅 相當(dāng)于多交了增值稅 轉(zhuǎn)出到未交增值稅 交稅未交增值稅 正常情形下 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不做賬務(wù)處理的
2021-02-24
您好,這個(gè)留底是退稅的時(shí)候,才有的分錄
2023-03-16
您好,這樣的話(huà)就是? 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆沖銷(xiāo)剩下13就可以的
2023-07-14
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-11
您好 是的 這樣理解正確的哈
2024-06-13
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