首先記錄收到貨款的分錄:借銀行存款 9萬,貸主營業(yè)務收入 9萬。然后處理支付給客戶的98000元,其中包括2000元傭金(已開發(fā)票)的情況:借其他應付款 1萬(之前收的保證金),借主營業(yè)務成本 96000(實際支付給客戶的貨款部分),貸銀行存款 98000。最后,記錄傭金收入和發(fā)票開出的分錄:借應收賬款 2000,貸主營業(yè)務收入 2000。

公司9月做了一筆運輸費,,借運輸費30萬貸其他應付30 10月票開過來是35萬,認證其中一筆發(fā)票102000,銀行又支付了20怎么做分錄
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存,貸其他應付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應收款,總公司其他應收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師,我們把20萬元借款給B公司,然后讓B公司幫我們代付貨款(跨行轉賬要扣手續(xù)費,B公司代為轉賬就不用手續(xù)費)當時分錄憑證一借:其他應收-B公司,貸:銀行;二:借:應付賬款;貸:其他應付款B;現(xiàn)在老板說弄錯了,那20萬貨款里面其中有10萬是我們公司的產品保證金,余下10萬元是代B公司支付的產品保證金,老師我應該怎么調整分錄啊
公司競拍車牌的時候付了保證金2000元,分錄是不是做 借:其他應收款2000 貸:銀行存款2000 但是退保證金的時候,對方退了2000.33,這個0.33是利息,對方一起打過來了,這個分錄要怎么做
老師: 上月我們員工墊付了費用,然后寫了支出單已經入賬,做分錄: 借:管理費用/辦公費 貸:其他應付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借:其他應付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師?那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答