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老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?

2023-06-02 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-02 11:18

對(duì)的,是的,是這么做的。摘要支付墊付款就可以的?;蛘呤菍憟?bào)銷款。

頭像
快賬用戶6275 追問 2023-06-02 11:22

好的老師收到

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齊紅老師 解答 2023-06-02 11:23

不用客氣,工作愉快。

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對(duì)的,是的,是這么做的。摘要支付墊付款就可以的?;蛘呤菍憟?bào)銷款。
2023-06-02
你好 是的 ; 這個(gè) 上面已經(jīng)做賬了。 收到發(fā)票與你費(fèi)用金額一致的直接把發(fā)票 附管理費(fèi)用 憑證后面去
2021-08-12
你好 9.11做一筆分錄,借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi),貸其他應(yīng)付款_員工 9.22支付時(shí)做分錄,借,其他應(yīng)付款_員工,貸庫(kù)存現(xiàn)金 是的 這樣來(lái)做賬 。
2020-10-06
你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式
2023-07-18
你好,充其他應(yīng)收款就可以的,你走的時(shí)的時(shí)候再。
2023-11-14
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