同學(xué),你好 借:應(yīng)付上級經(jīng)費 貸:銀行存款——工會專戶
事業(yè)單位的工會經(jīng)費其中40%要上繳到區(qū)總工會,60%從單位基本戶下?lián)艿絾挝还?,之前職工每個月按工資的0.5%的工會會費是記到了其他應(yīng)付款,請問這些會計分錄分別要怎么做呢?
老師,麻煩問一下,我們以前職工繳納的工會會費是在其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費下做的,后來開設(shè)了工會經(jīng)費專戶,從工會專戶付錢的又新增做在了其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶下面,現(xiàn)在賬上顯示工會經(jīng)費專戶借方余額11928.77,其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費借方68524.65,其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶貸方39418.25,現(xiàn)在工會審計,要求自查,我這個怎么整理才能合適呢
老師,請問企業(yè)設(shè)有工會專戶,單獨核算?,F(xiàn)在需要從專戶向上級工會上解工會經(jīng)費,會計分錄如何做。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
請問,應(yīng)付上級經(jīng)費掛在負(fù)債下面,那就一直這么掛著?
到時候 工會收到行政撥來工會經(jīng)費 借:銀行存款 貸:撥繳經(jīng)費收入 應(yīng)付上級經(jīng)費
工會撥回的金額應(yīng)該跟上繳的不一樣吧,那差額部分就一直掛著?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
哦,好的。謝謝
不客氣,祝工作順利