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合并報表時一個子公司的其他應(yīng)收款紅數(shù),和另一個子公司的其他應(yīng)付款紅數(shù)怎么抵消

2024-11-05 12:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-05 12:34

在合并報表時,子公司間的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如果確實存在對應(yīng)的往來關(guān)系,可以直接相互抵消。具體操作是將一個子公司的其他應(yīng)收款紅數(shù)(表示負(fù)債)與另一個子公司的其他應(yīng)付款紅數(shù)(也表示負(fù)債)相抵消,結(jié)果反映在合并財務(wù)報表的相關(guān)科目中。這樣做可以清晰地顯示集團(tuán)總體的財務(wù)狀況,避免重復(fù)計算。

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在合并報表時,子公司間的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如果確實存在對應(yīng)的往來關(guān)系,可以直接相互抵消。具體操作是將一個子公司的其他應(yīng)收款紅數(shù)(表示負(fù)債)與另一個子公司的其他應(yīng)付款紅數(shù)(也表示負(fù)債)相抵消,結(jié)果反映在合并財務(wù)報表的相關(guān)科目中。這樣做可以清晰地顯示集團(tuán)總體的財務(wù)狀況,避免重復(fù)計算。
2024-11-05
借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2024-11-11
你好 原則上是這樣 但是如果有抵消的就不相等了
2021-08-04
您好,是的,您的理解非常正確。
2020-09-23
這個往來科目對抵就可以 借,其他應(yīng)付款 貸。其他應(yīng)收款
2021-06-25
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