同學(xué)你好,把錯誤憑證全部沖掉就可以
把固定資產(chǎn)折舊 借方科目管理費用-累計折舊科目記入管理費用-辦公費,賬已結(jié)憑證已裝訂發(fā)現(xiàn)二級科目錯了,怎么處理?
老師,2月份做賬發(fā)現(xiàn)1月份重復(fù)計提了固定資產(chǎn)折舊,就是做了兩筆,借:管理費用 貸:累計折舊。那2月份怎么沖掉怎么做會計分錄
假設(shè)村委會2020年銀行存款支出10000元購買電腦 一月錄賬??(1)借:管理費-辦公費?10000????貸:銀行存款??10000?(2)??借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000???????貸:管理費-辦公費???10000????? 現(xiàn)在在經(jīng)聯(lián)社新賬套錄:??卡片建立時累計折舊處填寫2000?????然后憑證處理處建立兩筆分錄:???(1)借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000????貸:XXXXX???10000?(2)借:管理費——折舊費??2000?????貸:累計折舊??2000” 這個XXX貸方科目是?????
老師我21年5月空調(diào)折舊按3年舊了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,現(xiàn)在折舊表打算改回5年,金額是2989.25,金額不大,我是不是可以這個月做一張沖紅的憑證借:管理費用-折舊費負(fù)數(shù)2989.25;貸:累計折舊-空調(diào)負(fù)數(shù)2989.25;然后按5年的數(shù)據(jù)繼續(xù)折舊?可以這樣處理嗎?
老師您好,麻煩請問23年底處理的固定資產(chǎn),在24年1月份發(fā)現(xiàn)之前計提折舊時科目顛倒了,導(dǎo)致少提折舊5千多元,現(xiàn)在調(diào)整了錯誤,這個資產(chǎn)的累計折舊余額在貸方5千元,怎么處理賬務(wù)呢
老師您好,我們公司員工給一個公司支付了錢,之后釘釘上,找我們公司報銷。 我覺得本可以開發(fā)票的。 現(xiàn)在該怎么辦呢?可以請對方公司給我們公司開專票嗎?會不會有虛開發(fā)票嫌疑,或者被查的可能性,畢竟資金流和發(fā)票不一致。還需要證據(jù)鏈條備查。
老師,請問不做業(yè)務(wù)也不裝人的母公司(僅有兩個股東)可以不開社保賬戶嗎?
進(jìn)來發(fā)票有規(guī)格型號,開出去忘記寫了,有事么
老師好,我是景區(qū)。五一期間市政府發(fā)放了政府消費券,請問游客來旅游消費抵用消費券的部分怎么做賬?
老師您好 如果是保溫袋 帆布袋 購買的布用于生產(chǎn)是記原材料,備料是記庫存商品?
小規(guī)模公司,可以進(jìn)貨開專用發(fā)票嗎
老師,分公司沒有人員啦,個人所得稅需要0申報么?
老師,借貸怎么容易區(qū)分出來
定期定額的個體戶也要申報稅嗎
公司貸了款,還款時還本金和利息和融擔(dān)費,融擔(dān)費可以給我們開專票,但是我不敢抵扣進(jìn)項稅額,我們公司沒有用于免稅項目、簡易計稅的業(yè)務(wù),對外開票開具現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。符合三流一致是不是就可以申請專票抵扣進(jìn)項稅額啊老師,資金流(貸款銀行和我們公司之間)發(fā)票流(貸款銀行給我們公司開發(fā)票)業(yè)務(wù)流(貸款銀行給我們公司撥款)
怎么沖?6月發(fā)現(xiàn)4月折舊錯了 沖202404 5# 借方:管理費用-折舊 -500 貸方:固定資產(chǎn)- 500 現(xiàn)在10月份沖的話, 借方:管理費用-折舊 500 貸方:固定資產(chǎn)-500 (負(fù)數(shù)變成正數(shù)嗎??
6月發(fā)現(xiàn)4月折舊錯了 沖202404 5# 借方:管理費用-折舊-500 貸方:固定資產(chǎn)- 500 更正這個憑證:借方:管理費用-折舊500 貸方:固定資產(chǎn)-500 更正這個錯誤憑證: 更正202404 5# 借方:管理費用 -折舊-450 貸方:固定資產(chǎn) -450 再重新做一個更正4月折舊5#憑證: 借方:管理費用-折舊-500 貸方:累計折舊 -500 正確憑證: 借方:管理費用-折舊-450 貸方:累計折舊 -450
那么在10月賬務(wù)處理中,正確的邏輯應(yīng)該給是:1,沖掉6月的憑證(紅沖憑證+更正憑證) 2,沖掉4月的憑證(紅沖憑證+更正憑證) 3,做一筆正確的4月憑證
請老師看看我做的科目,這個里面我只是替換了科目,所以金額是0,對嗎
對的同學(xué),可以這樣做