嗯,你可以借累計(jì)折舊,然后貸管理費(fèi)用。
我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對(duì)不上呢
老師,10月份重復(fù)做固定資產(chǎn)卡片,去年11/12月份的折舊紅沖分錄是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊嗎?
老師,2月份做賬發(fā)現(xiàn)1月份重復(fù)計(jì)提了固定資產(chǎn)折舊,就是做了兩筆,借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊。那2月份怎么沖掉怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司1月購(gòu)買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財(cái)務(wù)不知道,一直在計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計(jì)提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在不用計(jì)提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時(shí)候 怎么做分錄?
4月折舊5#憑證,借方:管理費(fèi)用-折舊500 貸方:累計(jì)折舊 500 6月發(fā)現(xiàn)4月折舊錯(cuò)了 沖202404 5# 借方:管理費(fèi)用-折舊500 貸方:固定資產(chǎn) 500 更正202404 5# 借方:管理費(fèi)用 -折舊450 貸方:固定資產(chǎn) 450 問(wèn)題是:現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)6月份做的2筆憑證的貸方科目都是錯(cuò)的,怎么處理
請(qǐng)問(wèn)怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問(wèn)一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡(jiǎn)單的方法只是發(fā)年終獎(jiǎng)跟工資嗎? 工資多少錢一個(gè)月合適,年終獎(jiǎng)呢 老板娘也在公司有買五險(xiǎn)的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬(wàn)匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給單位69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),其實(shí)我們公司只是幫公司b賣這個(gè)貨給單位的,因?yàn)樗麤](méi)有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問(wèn)這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來(lái)承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來(lái)出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時(shí)次月起征稅??墒侨绻?yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動(dòng)再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時(shí):1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類沒(méi)有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?