你好,電子設(shè)備普通的空調(diào)二三年可以的,不用動(dòng)。
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
企業(yè)有兩個(gè)軟件(一樣),一個(gè)19年9月10萬(wàn)入了管理費(fèi)用-其他,一個(gè)20年10月10萬(wàn)入了管理費(fèi)用-其他。20年審計(jì)調(diào)整,發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯(cuò)科目,調(diào)入了無(wú)形資產(chǎn),并補(bǔ)提3個(gè)月折舊。企業(yè)21年以為審計(jì)補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借:管理費(fèi)用-其他:-10,借無(wú)形資產(chǎn)10;補(bǔ)3個(gè)月折舊,借管理費(fèi)用-攤銷-(3個(gè)月攤銷金額),貸累計(jì)折舊。這個(gè)應(yīng)該不對(duì),本年度審計(jì)應(yīng)該怎么寫分錄,將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理?麻煩老師詳細(xì)解答(無(wú)意冒犯,之前有老師挺不負(fù)責(zé)的,我打上百個(gè)字問(wèn),老師回十個(gè)字,且答非所問(wèn))
請(qǐng)問(wèn):更正以前年度的折舊費(fèi),2022年發(fā)現(xiàn)2019-2021年的累計(jì)折舊二級(jí)科沒(méi)按資產(chǎn)分類直接用資產(chǎn)名稱,2019-2021年計(jì)提折舊時(shí): 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊-大眾汽車 -美的空調(diào) 這種情況現(xiàn)在更正按資產(chǎn)分類入帳,需要按2019-2021年原憑證紅字再藍(lán)色更正嗎? 還是做一筆分錄直接把累計(jì)折舊明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到正確的分類科目,如: 貸:累計(jì)折舊-大眾汽車(負(fù)數(shù)金額) -美的空調(diào)(負(fù)數(shù)金額) 貸:累計(jì)折舊-運(yùn)輸工具(正數(shù)金額) -家具器具用具等(正數(shù)金額)
老師,我單位2022年3月購(gòu)買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師我21年5月空調(diào)折舊按3年舊了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在折舊表打算改回5年,金額是2989.25,金額不大,我是不是可以這個(gè)月做一張沖紅的憑證借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)負(fù)數(shù)2989.25;貸:累計(jì)折舊-空調(diào)負(fù)數(shù)2989.25;然后按5年的數(shù)據(jù)繼續(xù)折舊?可以這樣處理嗎?
申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請(qǐng)嗎?
公司注冊(cè)地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒(méi)退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?
申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請(qǐng)高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個(gè)人征信查詢付費(fèi)才能解鎖風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)一定是有問(wèn)題嗎?手機(jī)清理還提示風(fēng)險(xiǎn)呢,一定是手機(jī)中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒(méi)有大型商場(chǎng)賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個(gè)公司都領(lǐng)了工資,個(gè)稅怎么報(bào)
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報(bào)表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報(bào)表和預(yù)繳,需要補(bǔ)繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費(fèi),包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢,已交稅費(fèi)那里也沒(méi)有辦法填,是不是點(diǎn)申報(bào)那里就會(huì)自動(dòng)抵扣之前已交的呢
普通空調(diào)按三年可以的。
郭老師幫忙看一下我折舊表,按3年可以是嗎?
是普通空調(diào)吧,如果是的話可以的。
是那種吸頂?shù)?,有的一拖一,有的一?的,那種
老師是這樣的空調(diào)
你好,這是中央空調(diào)的吧。
應(yīng)該和你的房屋一塊做固定資產(chǎn)。
老師21年買的空調(diào)那時(shí)候我們還是租賃的辦公室,22年買的辦公室我們沒(méi)有自己用出租給別人了,我們23年5月收回自己裝修了一下,現(xiàn)在自己用了。我還是不太明白您說(shuō)的(和房屋一起做固定資產(chǎn)?)
現(xiàn)在的房屋是你們單位自己的嗎?如果是自己的話,和房屋一塊做,在建工程完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)這個(gè)意思。
老師是的,22年6月買的,當(dāng)時(shí)是二手買了 的,出租給別人的。23年5月收回后裝修好自己搬進(jìn)去自己用了,把老的空調(diào)也移過(guò)來(lái)了,老師您的意思是要把空調(diào)金額做到房屋的固定資產(chǎn)去嗎?那不是就要交房產(chǎn)稅了?
你好對(duì)的,需要繳納的。
老師那折舊表這樣做,繳納房產(chǎn)稅了申報(bào)了把空調(diào)金額加進(jìn)去就可以嗎?
可以的,可以這么做的。
老師那裝修費(fèi)不用進(jìn)固定資產(chǎn)吧?做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,房子購(gòu)買是400多萬(wàn),裝修費(fèi)20多萬(wàn),
能依附在建筑物上面,就就像墻皮,你的地板,排風(fēng)系統(tǒng)這些需要和房屋一塊做,固定資產(chǎn)這些屬于一附在建筑物的 柜子,椅子,桌子,這些你可以單獨(dú)做。
房屋22年5月就做了固定資產(chǎn)了,23年5月才收回自己裝修自己用的,那現(xiàn)在把這些加進(jìn)去重新計(jì)算折舊金額嗎。不可以分開(kāi)做固定資產(chǎn)和折舊嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師我裝修費(fèi)4月份-6月份有陸續(xù)開(kāi)來(lái)發(fā)票,我4-6月都做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是還沒(méi)有開(kāi)始待攤,現(xiàn)在我不打算待攤了,想一次性入費(fèi)用,可以這個(gè)月借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi);貸方:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣可以嗎?都
金額不大的可以,金額大的有風(fēng)險(xiǎn)。
每年收入3千萬(wàn)左右,裝修25左右
建議按照三年來(lái)分?jǐn)偂?