您好,借方一開始是做固定資產(chǎn)。
老師,公司收到丙方轉(zhuǎn)款的融資租賃款怎么做賬。放款機構(gòu)購買丙方設(shè)備,把款打給丙方。設(shè)備,租賃給我們公司。丙方把融資租賃款又打給我們。怎么做分錄?
老師,我們公司是乙方,向甲方辦理融資租賃業(yè)務(wù),甲方根據(jù)協(xié)議跟丙方購入后。再以融資租賃方式出租給我們公司。請問賬務(wù)處理怎么做分錄?
你好老師,我們?nèi)谫Y租賃,怎么做分錄,剛開始借方協(xié)什么,貸方應(yīng)付賬款-融資公司
你好老師,我們?nèi)谫Y租賃,怎么做分錄,剛開始借方協(xié)什么,貸方應(yīng)付賬款-融資公司
你好老師 公司收到融資租賃款500 會計分錄是 借銀行 借未確認融資費用 貸 長期應(yīng)付款。之后每期支付融資租賃款。借 長期應(yīng)付款 貸銀行存款 利息收到發(fā)票 借財務(wù)費用 貸未確認融資租賃費用 如果想公司融資租賃的公司過渡的話 是不是借長期應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款(租金部分) 借長期應(yīng)付款 貸應(yīng)付利息 借應(yīng)付利息 貸銀行存款(利息部分 )可以這么做嗎
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???
我們現(xiàn)在要還款了,怎么做分錄,還有利息
一、租賃期開始日 借:使用權(quán)資產(chǎn) ?? 租賃負債——未確認融資費用(尚未支付的租賃付款額與其現(xiàn)值的差額) ? 貸:租賃負債——租賃付款額(尚未支付的租賃付款額) ??? 預(yù)付賬款(租賃期開始日之前支付的租賃付款額等) ??? 銀行存款等(初始直接費用) ??? 預(yù)計負債(按預(yù)計將發(fā)生的為拆卸及移除租賃資產(chǎn)、復原租賃資產(chǎn)所在場地或?qū)⒆赓U資產(chǎn)恢復至租賃條款約定狀態(tài)等成本的現(xiàn)值) 二、計提折舊 借:主營業(yè)務(wù)成本/制造費用/管理費用等 ? 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊 【提示】當月計提確有困難的,也可從下月起計提折舊,并在附注中予以披露 三、計提減值準備 借:資產(chǎn)減值損失 ? 貸:使用權(quán)資產(chǎn)減值準備 四、確認利息費用 借:財務(wù)費用/在建工程 ? 貸:租賃負債——未確認融資費用 五、支付租賃付款額 借:租賃負債——租賃付款額 ? 貸:銀行存款
我們這里邊沒有租賃負債跟使用權(quán)資產(chǎn)
你好,那你直接用固定資產(chǎn)。貸方計入銀行存款,長期應(yīng)付款。