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老師好。公司簽了一份開發(fā)軟件12W的合同,現(xiàn)在付6W,明年2月完成后付6W,請問分錄是不是這樣做?謝謝。 第一:借:無形資產(chǎn) 10W 借:應(yīng)交稅費 2W 貸:應(yīng)付賬款 12W 第二付款: 借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W 第三明年付款:借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W

2021-11-29 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-29 16:11

您好,思路是沒有錯的。謝謝

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快賬用戶3709 追問 2021-11-29 16:15

老師,這個軟件是開發(fā)用于我們一個正在研發(fā)的設(shè)備,其他相關(guān)的費用我們都放在管理費用--研究費用里,請問我可以把這個也同樣放研究費用里,不放無形資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 16:16

您好,可以,等到做好之后再去轉(zhuǎn)

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快賬用戶3709 追問 2021-11-29 16:19

是等明年付完全款以后在直接把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)研究費用嗎? 借:管理費用-研究費用10W 貸:無形資產(chǎn) 10W 還是現(xiàn)在轉(zhuǎn)5W,明年付完尾款后在轉(zhuǎn)5W到研究費用?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 16:25

您好,建議第一種。謝謝

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您好,思路是沒有錯的。謝謝
2021-11-29
您好 如果是公司準(zhǔn)備直接注銷了 可以一次性轉(zhuǎn)管理費用 結(jié)轉(zhuǎn)掉損益沖減末分配利潤
2024-03-04
同學(xué)你好 改做貸款的分錄就可以
2022-05-31
直接 借應(yīng)付賬款 貸長期借款 沖減了然后做還貸款的分錄
2022-05-31
那設(shè)備是幾月份到的,六月份還是七月份。
2023-08-06
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