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老師你好 請問,假如說25年6月份做賬,發(fā)現(xiàn)24暖有筆2000元的費(fèi)用票,沒有抵扣,假如說可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用票,那么25年6月份,這筆費(fèi)用,我該怎么入賬

2024-11-02 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-02 12:34

您好,這只能悄悄入在25年了,費(fèi)用不是能跨年的,把日期貼住, 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)款付過了的話,以前有掛 其他應(yīng)付款

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:36

可以用以前年度調(diào)整來嗎

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:38

或者說如果金額過大,比如主營業(yè)務(wù)成本票,價(jià)稅合計(jì)11300元

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:41

還有個(gè)問題:假如9月份收到5月份的費(fèi)用發(fā)票,開票日期也是5月份,公司未付款,這該怎么做賬,是直接做到9月還是,要調(diào)整之前的報(bào)表重新報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2024-11-02 12:46

您好,可以用?以前年度調(diào)整,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的24報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 直接做9月,5月我們漏計(jì)提了,就是沒?有權(quán)責(zé)發(fā)生制,各月的利潤表不真實(shí),沒有跨年,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是沒?有的

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:58

那分別24年的所以稅費(fèi)已經(jīng)交過了,25年6月我用以前年度損益方式調(diào)整了這不費(fèi)用后,那么24年少交的稅是怎么處理的

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齊紅老師 解答 2024-11-02 13:04

您好,少交的稅在25年并的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100? 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 20:28

老師老師,如果是以前年度多交了呢

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齊紅老師 解答 2024-11-02 20:29

您好,咱要退稅呀,風(fēng)險(xiǎn)好大的,我就是退稅被查了, 一定要退的分錄就是上面的反分錄,借貸科目換一下

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您好,這只能悄悄入在25年了,費(fèi)用不是能跨年的,把日期貼住, 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)款付過了的話,以前有掛 其他應(yīng)付款
2024-11-02
您好,要是七月份開出的進(jìn)項(xiàng)不行的
2022-06-30
你好,你單位給對方材料,對方給你加工是嗎?如果是的話,借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款, 加工完畢了沒有?當(dāng)時(shí)貨物收回來了嗎?
2024-03-13
同學(xué)你好,要先沖回原來計(jì)提的分錄,再依據(jù)紅沖發(fā)票準(zhǔn)確做好銷售業(yè)務(wù)沖減的賬務(wù)操作。
2025-01-02
你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人的呢
2020-10-19
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