您好,新開的發(fā)票,是和7月開的金額稅額一樣嗎
原來收到發(fā)票入帳的分錄為: 摘要:XXX公司服務費收入 借:銀行存款100 貸:主業(yè)務收入90 貸:進項稅10 現(xiàn)在隔月紅沖票據(jù),并重新開了一張發(fā)票怎么做分錄?
老師,請教一下,10月份開了一張發(fā)票,做了賬,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和和銷項稅額,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,這個月沖紅然后重新開了,我分錄要怎么做呢
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師你好,上月開了發(fā)票錢也收到了,上月會計分錄借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入,貸應交增值稅銷項稅,本月紅沖發(fā)票會計分錄要怎么寫?錢先不需要退回給對方
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應是借應收款貸貸主營業(yè)務收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。,
幾筆“服務費”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費用調(diào)整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報表進行說明
差額開票的稅額,不能進項抵扣了嗎
老師好!收到4-6月份房租發(fā)票,未付款,怎么做分錄
麻煩老師給我發(fā)一份勞務報酬的稅率表?
老師主營業(yè)務收入可以不設置二級明細科目嗎?如果設置根據(jù)什么設置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費收入啊,怎么設置二級,直接都設置二級餐費收入,還是設置抖音收入和餐費收入啊
注冊公司,核名,是哪個網(wǎng)址
人力資源代繳的社保分錄怎么寫? 還用做計提嗎?
你好,個體戶是核定征收的, 1.需要做賬嗎 2.需要準備成本發(fā)票嗎 3.超過多少收入,會變?yōu)椴橘~
老師,請問稅務返款后,獎勵財務人員,財務人員是否要交個稅。
法院退回訴訟費怎么沖賬,之前付出去掛的管理費用,2024年付的,現(xiàn)在收回法院退款怎么沖
對 但7月已經(jīng)收到錢對方的匯款了 不知道借方要寫什么
您好,這個可以寫,確認前期7月更新收入,這個摘要正常寫應收賬款? 你當時紅沖應該是借方應收賬款負數(shù)才對