你好同學, 可以這么做賬的
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個。現在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,我們去年5月新開公司是在網上中石化平臺給自己公司運輸師父充油(就是中石化中間商)我們讓另一個公司給我們總對公賬戶買充加油,中石化把增值稅發(fā)票開給我們運輸公司了,但我們這個賣加油卡公司賣加油卡都是賣給(個人)所以沒有銷項稅增值稅發(fā)票一直沒開(公司基本戶有錢進出)公司只做內賬沒做外賬可以嗎?相應不開增值稅發(fā)票沒有收入。每月報稅可以一直零申報?請老師指點
我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內客戶,所有的費用都是國內客戶承擔, 費用又國內客戶轉給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當于我們平進平出,這樣海關會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯盟,他們各自出一款免費產品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯,打包進這個聯盟里,形成一張聯盟卡,這個聯盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現在只有我們公司有成本,對外就是這個聯盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師,請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費進入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面,那么這個收入和成本要怎么確認啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運營商開票給客戶,我們預存的話費相當于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認收入和成本,應該怎么確認收入和成本
招投標產生的快遞費,膠裝費,報名服務費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現在要求沖紅,賬務怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應發(fā)數5000,扣掉社保實發(fā)數4500,申報個稅時,本期收入填哪個數
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現金支付了稅控服務費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
現在稅務局讓我們補稅,不讓我們只申報服務費,但我們掙得就是服務費
可以跟稅務局解釋一下, 你們的模式確實是服務費
有什么理論依據嗎
這個跟企業(yè)的經營范圍,業(yè)務模式有關