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我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?

2022-08-11 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 20:50

同學(xué)你好 咱們公司的盈利點應(yīng)體現(xiàn)出來,平進平出不是不允許,但是國內(nèi)客戶給咱們的報酬應(yīng)體現(xiàn)出來,計入收入并繳納稅款。

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快賬用戶2479 追問 2022-08-11 21:44

什么意思 不懂?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 21:48

?意思是說,公司除了貨物之外,應(yīng)有盈利的部分,不然公司怎么生存。稅務(wù)上肯定會覺得異常。 ?貨物本身平進平出是允許的,但是公司總要體現(xiàn)盈利的地方,比如收取服務(wù)費等等。

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同學(xué)你好 咱們公司的盈利點應(yīng)體現(xiàn)出來,平進平出不是不允許,但是國內(nèi)客戶給咱們的報酬應(yīng)體現(xiàn)出來,計入收入并繳納稅款。
2022-08-11
是的,你這里的理解沒問題的。
2022-08-11
你好!對于你提到的境外服務(wù)商,如果他們提供的服務(wù)是在境外進行,且不涉及中國境內(nèi)的業(yè)務(wù)活動,那么按照中國現(xiàn)行的稅法,你們公司支付給境外服務(wù)商的費用,一般不需要代扣代繳增值稅和所得稅。這是因為境外服務(wù)商并沒有在中國境內(nèi)產(chǎn)生經(jīng)營所得,所以不適用中國的增值稅和所得稅。
2024-11-01
你好!對于你們支付給境外服務(wù)商的費用,通常不需要在中國代扣代繳增值稅和所得稅。因為服務(wù)是在境外完成的,境外服務(wù)商不構(gòu)成在中國的稅務(wù)居民,也沒有在中國的常設(shè)機構(gòu),所以不涉及中國的稅務(wù)義務(wù)。不過,建議還是根據(jù)具體合同條款以及服務(wù)內(nèi)容再做判斷。
2024-11-01
這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,具體分析如下: 一、增值稅方面 判斷是否屬于應(yīng)稅范圍 境外單位或個人向境內(nèi)單位或個人銷售的服務(wù),如果完全在境外發(fā)生,則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中,境外服務(wù)商雖然在境外進行設(shè)備檢驗服務(wù),但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè),且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營活動密切相關(guān),因此不能認定為完全在境外發(fā)生的服務(wù),屬于增值稅應(yīng)稅范圍。 代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu),那么境內(nèi)購買方(即你公司)在接受服務(wù)時,有代扣代繳增值稅的義務(wù)。 二、企業(yè)所得稅方面 判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得 境外企業(yè)在中國境內(nèi)取得的所得,包括提供勞務(wù)所得,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗服務(wù)取得的收入,屬于來源于中國境內(nèi)的所得。 代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所,或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系,那么你公司作為支付方,有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)
2024-11-01
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