你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
比如進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)10萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)。 還是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)8萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)。再做前面那步,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn)。 就是要不要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師,6月銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額,①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 7月繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn) 是這樣嗎
老師,本月計(jì)提增值稅,下月繳納 本月分錄: 1.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 下月分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬(wàn), 次月實(shí)際繳納2萬(wàn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn),貸銀行存款 2萬(wàn) 這樣處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。
老師好 一般納稅人 1月銷項(xiàng)5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn) 2月申報(bào)繳納增值稅后借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?每個(gè)月銷項(xiàng)都大于進(jìn)項(xiàng),這樣一年累計(jì)下來(lái),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額 對(duì)嗎?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問(wèn),是不是兩處說(shuō)的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說(shuō)沒(méi)問(wèn)題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
但是現(xiàn)在科目余額表出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只有借方發(fā)生額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為借方金額,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)數(shù) 但是咱是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)用完了,不夠抵銷項(xiàng)的,是 哪里出問(wèn)題了嗎
你借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅