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老師,增值稅結轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項10萬,進項8萬,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應交稅費-未交增值稅,2萬, 次月實際繳納2萬時,借:應交稅費-未交增值稅 2萬,貸銀行存款 2萬 這樣處理的話,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個月累計的。

2023-09-13 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-13 16:14

有累計的也是正常的

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快賬用戶4670 追問 2023-09-13 16:17

老師,我看到會計學堂的課件上是這樣處理的,應該按照哪個處理呢?這樣的話,借貸相抵,就沒有余額了。

老師,我看到會計學堂的課件上是這樣處理的,應該按照哪個處理呢?這樣的話,借貸相抵,就沒有余額了。
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齊紅老師 解答 2023-09-13 16:17

你這么做也可以,就是在賬上掛著,有余額也不是錯的

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有累計的也是正常的
2023-09-13
你好,你的會計分錄是對的
2024-10-31
您好 增值稅計提是:借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應交稅費-未交增值稅 2萬。
2021-06-27
沒錯,分錄就是這么做的
2021-07-23
你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
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