您好,要的,這個要調(diào)增的

第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
公司一般戶半年以上未動過,已自動銷戶,里面還有幾十塊錢,如果不要了,可以把它計入營業(yè)外支出,匯算清繳時調(diào)增嗎
老師,之前開增值稅發(fā)票時因核算員提供的數(shù)字有誤導(dǎo)致多繳納了增值稅款,稅局說退稅手續(xù)太麻煩,就放著我們代開發(fā)票時抵扣增值稅款,一直抵了還剩300多塊沒抵完,后來自行領(lǐng)票開發(fā)票,這筆增值稅稅款就一直放著,再后來國地稅合并我申請退稅說因年限久無法查數(shù)據(jù),我這邊只能拿著他們的批示在賬上把這筆錢處理了,那這個賬要怎么做?可以計入營業(yè)外支出嗎?
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報所得稅,會不會被稅務(wù)局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準(zhǔn)備,然后他說稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來,到時候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補企業(yè)所得稅,實際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個可能嗎
好幾年之前的應(yīng)收賬款總金額達9.4萬元(共14家單位),這些錢已經(jīng)確定收不到了,之前沒計提壞賬準(zhǔn)備,想在今年直接做營業(yè)外支出銷賬(省得賬面看起來亂糟糟的)。做在營業(yè)外支出的這筆應(yīng)收賬款企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增納稅嗎?
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險,應(yīng)如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
出口貿(mào)易企業(yè),以前年度申報的收入與報關(guān)單不一致,有部分以前申報了收入,現(xiàn)在才開票,這樣怎樣賬務(wù)處理?
老師好,小時工一個月間斷干活,幾次疊加應(yīng)得400元,怎么付款,是勞務(wù)報酬還是職工薪酬?怎么報個稅?
老師在電腦上如何打開文件
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務(wù)費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票