你好!如果無法準(zhǔn)確區(qū)分成本費(fèi)用的話,可以這樣處理
老師好,本月申報(bào)季度所得稅時(shí)我填了營(yíng)業(yè)收入,成本,利潤(rùn)上去,它直接計(jì)算出一個(gè)減免稅的金額,而且跟著附表的減免稅金額也生成了,這個(gè)減免金額都沒辦法改的,后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯(cuò)了,要怎么修改呢?我成本錯(cuò)了,可以改,但是改成本的話意味著利潤(rùn)就有變化,可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤(rùn)計(jì)算出來的沒辦法改
老師您好:請(qǐng)問企業(yè)性質(zhì)是行政事業(yè)單位,所有的收入為財(cái)政撥款收入,在申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表A表時(shí),營(yíng)業(yè)收入需要填寫財(cái)政撥款收入嗎,營(yíng)業(yè)成本需要填業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的金額嗎,利潤(rùn)為以上兩項(xiàng)的差額,還是都填0,不征稅收入那填財(cái)政撥款收入。以上的填報(bào)方式結(jié)果會(huì)導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問應(yīng)該怎么填列
老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
老師好!請(qǐng)問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額這三項(xiàng),收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀?
小規(guī)模系報(bào)利潤(rùn)表中本月數(shù)可以不填嗎只填寫本年累計(jì)數(shù),本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)我們公司做帳系統(tǒng)里面帶出來的數(shù)復(fù)制到稅務(wù)局利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)那一欄的,所得稅報(bào)表中業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表報(bào)的是一致的這樣會(huì)有影響嗎不填本月數(shù)的話會(huì)有影響。
公司是2016年11月注冊(cè)的,注冊(cè)資本要哪年到位
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系指什么?
老師,收到2024年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,用不用在2025年申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)算上這筆錢?
小規(guī)模和一般納稅人運(yùn)輸發(fā)票的稅率是多少呢?
老師您好,請(qǐng)問我公司跟酒店簽訂入住協(xié)議需要交印花稅嗎?還有也跟會(huì)展公司簽訂會(huì)展服務(wù)合同(服務(wù)項(xiàng)目包括場(chǎng)地租賃、設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝費(fèi)等)要交印花稅嗎?如果要交的話應(yīng)該屬于哪一項(xiàng)?還有會(huì)展公司給我公司開的是專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
電腦上的科學(xué)計(jì)算器,百分號(hào)怎么打出來
老師,收到企業(yè)所得稅退稅怎么作分錄
老師好,集團(tuán)公司 下母公司名下的產(chǎn)業(yè):比如倉(cāng)儲(chǔ)物流辦公區(qū),劃撥給子公司,但是產(chǎn)生的水電費(fèi)未做變更,還是母公司支付,供電局發(fā)票開給母公司,但實(shí)際產(chǎn)業(yè)已由子公司經(jīng)營(yíng),像這個(gè)水電費(fèi)應(yīng)該如何處理好些,母公司收到供電局的發(fā)票。母公司能再給子公司開具電費(fèi)發(fā)票嗎
你好就是我這邊是代賬,現(xiàn)在收到客戶之前2024.12月的銀行回單,就是我圈出的那筆收款,系統(tǒng)上沒有那家公司科目,我是新增的應(yīng)付賬款(因?yàn)檫@么久了不應(yīng)該是預(yù)付賬款了),但是新增后余額為負(fù)數(shù),之前沒有科目,我現(xiàn)在能這樣做分錄嗎?因?yàn)榭赡芤恢钡窒涣?,我?yīng)該怎么做分錄呢?
現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限是多久