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各位同學(xué),我給對(duì)方公司打了二三百萬(wàn)塊錢(qián)的貨款,然后他開(kāi)票開(kāi)給我個(gè)人了,然后呢,然后現(xiàn)在有的公司跟我個(gè)人要票,那么對(duì)方公司開(kāi)給我個(gè)人這個(gè)票,我能抵嗎?我是不是得去稅務(wù)局代開(kāi)票?然后交多少稅?是要交個(gè)人所得稅嗎

2024-10-30 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-30 18:19

您好,讓對(duì)方公司把這個(gè)發(fā)票紅沖重新開(kāi)給現(xiàn)有公司最簡(jiǎn)單,咱付的錢(qián),發(fā)票開(kāi)給現(xiàn)在公司可以簽三方代收代付款協(xié)議的。 您說(shuō)的方法也是可以的,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)讓所得,能扣取得的成本,但是增值稅要交的,因?yàn)閭€(gè)人沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票也不能抵,不合算的。就是個(gè)稅要申報(bào)金額為0,增值稅和附加稅是有的

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快賬用戶(hù)7315 追問(wèn) 2024-10-30 18:41

那么個(gè)人要去稅務(wù)局代開(kāi)的話,開(kāi)10萬(wàn)也要交增值稅嗎老師?

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齊紅老師 解答 2024-10-30 18:49

您好,不是,年度120萬(wàn)免增值稅(現(xiàn)在有這個(gè)優(yōu)惠在),超過(guò)120的部都要交增值稅,您不是說(shuō)200-300萬(wàn)么,超過(guò)很多了

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快賬用戶(hù)7315 追問(wèn) 2024-10-30 19:34

老師再問(wèn)一下,麻煩您。就是對(duì)方公司給我個(gè)人開(kāi)票對(duì)我有影響嗎?我不開(kāi)二三百萬(wàn)出去,就只開(kāi)十多萬(wàn)給客戶(hù),是不是不用交增值稅?用交個(gè)稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-30 19:35

您好,這個(gè)不用交的,我們是買(mǎi)貨,沒(méi)有所得,不交個(gè)稅哦,放心吧

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快賬用戶(hù)7315 追問(wèn) 2024-10-30 20:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-30 20:07

?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,讓對(duì)方公司把這個(gè)發(fā)票紅沖重新開(kāi)給現(xiàn)有公司最簡(jiǎn)單,咱付的錢(qián),發(fā)票開(kāi)給現(xiàn)在公司可以簽三方代收代付款協(xié)議的。 您說(shuō)的方法也是可以的,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)讓所得,能扣取得的成本,但是增值稅要交的,因?yàn)閭€(gè)人沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票也不能抵,不合算的。就是個(gè)稅要申報(bào)金額為0,增值稅和附加稅是有的
2024-10-30
發(fā)票有備注,支付企業(yè)代扣代繳的需要,如果沒(méi)有上面?zhèn)渥⒌脑?,你?wèn)一下個(gè)人交納個(gè)稅了沒(méi)有,拿他的完稅證明看一下。
2022-10-27
你好 沒(méi)有實(shí)際交易為依據(jù)的開(kāi)票行為 屬于虛開(kāi) 你們接受虛開(kāi)發(fā)票是有風(fēng)險(xiǎn)的!
2020-08-20
第一個(gè)需要開(kāi)發(fā)票,發(fā)票有備注,支付企業(yè)代扣代繳的需要,沒(méi)有的不用管。是支付給個(gè)人。
2024-03-14
同學(xué)你好 按照開(kāi)的發(fā)票來(lái)做分錄就行 證明按照實(shí)際情況來(lái)寫(xiě)
2021-01-12
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