借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(水泥)—暫估- 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 -66000.00 負(fù)數(shù)沖銷就成了
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費用,借:工程施工-材料費-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖
暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了,也不給對方付款了。老板讓把暫估的平了,他說做盤盈,我做的是把之前的暫估沖回,把成本也沖回了
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會計分錄
你好我想問一下,做憑證頁面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請的講師,對方是個人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬,這樣怎么才能注銷
填工商年報時,股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費里嗎?
郭老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn),還是一部分開銷售不動產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費)超過5萬美金。向銀行遞交付款時(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費用計入財務(wù)費用了,請問貼息的費用沒有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時候在哪里調(diào)增
#提問#老師 稅局發(fā)的疑點是前一年度、前二年度、前三年度營業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻率相比,說所得稅貢獻率是負(fù)百分比,讓寫情況說明,該從哪些方面著手來寫?
結(jié)轉(zhuǎn)了損益也是這樣沖嗎?:借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(水泥)—暫估- 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 -66000.00
對 按照負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到本年利潤就成
好的,謝謝老師
沒事? ?幫忙給個五星好評
老師,請問下收銀行利息0.21元,或者支出0.21元的手續(xù)費需要做分嗎?
不管是你收到或支出都是需要做賬的
那我9月份的可以做到10月份的賬嗎?
做到10月份是沒有問題的
好的,謝謝老師
沒事? ?幫忙給個五星好評