對(duì)的,是的,可以這么做的。
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
對(duì)我們公司不會(huì)產(chǎn)生什么影響嘛?因?yàn)槲覀儧]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有人工臨時(shí)工資,這個(gè)人工臨時(shí)工資都需要報(bào)個(gè)稅的嘛?
那實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際業(yè)務(wù)沒有問題,但是社保要求嚴(yán)格的,他沒有交社保。你給他申報(bào)了工資,有補(bǔ)交社保的風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)槭桥R時(shí)工資 肯定就不買社保了 那如果我不報(bào)個(gè)稅 只是在賬務(wù)處理上發(fā)工資可以嗎
你好,那沒法抵扣所得稅
好的知道了 謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。