您好,這個先暫估入賬就可以了
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨(dú)開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
您好,請教一下 如果我的商品一直沒有進(jìn)項票 但我已經(jīng)銷售出去了 而且開了發(fā)票 最后發(fā)現(xiàn)這批貨取不上進(jìn)項票 應(yīng)該怎么處理呢
老師,我想問一下,供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨,我們已經(jīng)收到貨物,但是沒有收到發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 但是這批貨物我們需要進(jìn)行銷售并且開具發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 沒有收到幾項發(fā)票銷售后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
您好,我請教一下,銷售已經(jīng)開票,但是進(jìn)項票沒有回來,貨物已經(jīng)收到,這樣怎么處理
您好,我請教一下,銷售已經(jīng)開票,但是進(jìn)項票沒有回來,貨物已經(jīng)收到,這樣怎么處理,增值稅
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費(fèi)在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
庫存商品暫估入賬嗎,那開票要交增值稅,沒有進(jìn)項稅怎么辦
不用管進(jìn)項,先暫估入庫存商品,收到票再沖暫估
當(dāng)月銷售票已經(jīng)開出去了,沒有進(jìn)項那不得交稅嗎
是呀,你沒有收到發(fā)票,那沒辦法的
這個進(jìn)項不能暫估的,只能暫估成本
只能交稅了嗎
對的,這個只能交稅了
那現(xiàn)在交了稅,后面進(jìn)項票回來怎么辦
后面進(jìn)來,就抵扣后面的增值稅