您好,這個(gè)的話不會(huì),就算你出售價(jià)格低,但是是真實(shí)的,也不會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
上述資料,判斷甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理是否正確,說(shuō)明理由;如果會(huì)計(jì)處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財(cái)務(wù)報(bào)表的會(huì)計(jì)分錄。 資料一:因國(guó)家對(duì)A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件。根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品。當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。20×8年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1 120件,收到政府給予的補(bǔ)助13 600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入20×8年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并交納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司進(jìn)行了以下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請(qǐng)問(wèn)這不屬于前差錯(cuò)期更正嗎,不需要換以前年度損益調(diào)整科目嗎,字?jǐn)?shù)原因發(fā)布了全部題目
我們公司賣一個(gè)工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個(gè)活動(dòng),派發(fā)了100萬(wàn)元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個(gè)客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個(gè)問(wèn)題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開(kāi)票,我還是按照正常價(jià)格6980元給客戶開(kāi)票的對(duì)吧? 2、這個(gè)100萬(wàn)的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說(shuō)? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬(wàn)元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師,公司有一批產(chǎn)品,因客戶覺(jué)得產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題不接受,但是我們檢測(cè)是沒(méi)有問(wèn)題的,因是安裝過(guò)所以不能再次銷售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個(gè)產(chǎn)品不含稅賣價(jià)是3萬(wàn),13%稅率 (對(duì)于這種損失,進(jìn)項(xiàng)稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎) 處理方式1.公司如果直接報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2.如果賣給收廢品的,只是收到5000現(xiàn)金沒(méi)有發(fā)票的怎么處理
我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,商品售價(jià)中不包含增值稅。銷售商品和提供服務(wù)均符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2021年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng):(1)6日,向乙公司銷售A商品一批,商品售價(jià)為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,該批商品的成本為120萬(wàn)元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到并存入銀行,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票。銷售前,該批商品已計(jì)提了20萬(wàn)元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。(2)10日,甲公司以其自產(chǎn)的B產(chǎn)品發(fā)給銷售部門員工作為非貨幣性福利,該批B產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元,成本為75萬(wàn)元。(3)19日,與丙公司簽訂銷售協(xié)議向其銷售一批商品,丙公司當(dāng)日預(yù)付貨款135.6萬(wàn)元。20日,甲公司發(fā)出商品,該批商品實(shí)際成本為90萬(wàn)元。銷售協(xié)議約定,售價(jià)120萬(wàn)元,相關(guān)增值稅稅額15.6萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)(1)根據(jù)資料(1),下列說(shuō)法中正確的是()。A.應(yīng)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元B.應(yīng)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180萬(wàn)元C.應(yīng)
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類基本社會(huì)保障性繳款填寫什么
對(duì)方是個(gè)人給我們拍的宣傳片,開(kāi)了發(fā)票,我是不是要幫他申報(bào)個(gè)稅,怎么報(bào)
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺(jué)公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對(duì)自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請(qǐng)問(wèn)老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時(shí)是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請(qǐng)問(wèn)下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒(méi)有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
什么情況下會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出?
您好,是用作員工福利啊,或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,這種需要轉(zhuǎn)出
報(bào)損失的話,需要進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,是嗎?
嗯對(duì),損失的話需要轉(zhuǎn)出的
老師,請(qǐng)問(wèn)損失為什么需要轉(zhuǎn)出?
您好,因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)辦法處置了,所以要轉(zhuǎn)出了,因?yàn)闆](méi)有收入了,是損失