是的,你這樣做是沒問題的。
老師,我們是國企,根據(jù)總公司要求,我們所有的付款統(tǒng)一填寫的費(fèi)用粘貼單,所有簽字也在粘貼單上,我個人覺得這樣子帳目看起來不是很一目了然,因為要查看最后一張原始憑證(粘貼單)才能看到報銷事項和金額,這樣可以嗎?
老師,請教個問題,憑證后面是只粘貼有付款申請單的和費(fèi)用報銷單的嗎,,,比如手續(xù)費(fèi)利息社保公積金等這些銀行回單,是賬戶自動扣款的,并沒有寫付款單和費(fèi)用單等,,,,這些需要粘貼在憑證后面嗎,還是直接放著就行?@
請問老師,物業(yè)公司收物管費(fèi)開給業(yè)主的收據(jù)作為收入入賬時需要粘貼在單子上嗎還是可以直接一疊附在記賬憑證后面就行?
老師好,a4型號的憑證,因為票據(jù)一般粘在粘貼單左上角,導(dǎo)致裝訂完以后左上角都有些翹,這是正常的嗎
老師好,a4型號的憑證,因為票據(jù)一般粘在粘貼單左上角,導(dǎo)致裝訂完以后左上角都有些翹,這是正常的嗎
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
不過這個本是沒有固定的你企業(yè)自己決定就行了。
大的單據(jù)如發(fā)票是需要直接將左上角用膠水貼在記帳憑證的左上角上嗎?
你好,有的是用膠水,有的直接裝釘?shù)摹?
老師,粘貼單也可以不膠,直接裝訂是吧?
你好,是的,是可以的。
謝謝謝謝!
你好,不用客氣的了