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老師:收到支付的材料款,借:原材料,貸銀行存款,但是對方還沒有給我們開發(fā)票,借應(yīng)收票據(jù),貸方記什么科目?

2024-10-23 10:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-23 10:28

同學(xué)您好,我不太明白您說的收到材料款是您公司收到的,還是對方公司收到的

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同學(xué)您好,我不太明白您說的收到材料款是您公司收到的,還是對方公司收到的
2024-10-23
你好,既然是沒有開票給你們,那分錄應(yīng)當(dāng)是這樣 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 這個過程不涉及? 應(yīng)收票據(jù)的
2024-10-24
你好,沒有依據(jù)對這方面做出具體規(guī)定。 根據(jù)你這個描述,購入材料收到發(fā)票同時給對方付款,就不需要通過應(yīng)付賬款過渡一下才是的?
2021-06-16
你好,你可以按照你上面的做。付款項 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2021-01-08
同學(xué)你好,以后預(yù)收賬款就和應(yīng)收賬款沖減是嗎——預(yù)收和應(yīng)收只能用一個,要不都用預(yù)收,要不都用應(yīng)收的;
2021-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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