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你好,我們付款之后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,我們分錄 借:原材料 貸:銀行存款 等收到發(fā)票后再怎么做賬

2021-12-11 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-11 15:41

您好 把發(fā)票附在這筆分錄后面就好了 或者把這筆分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄

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快賬用戶9042 追問 2021-12-11 15:42

發(fā)票附在后面不做紅沖也可以是吧,直接發(fā)票到了,不需要其他賬務(wù)處理,直接粘貼就可以

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:43

如果金額沒有差異的話 可以的

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快賬用戶9042 追問 2021-12-11 15:43

如果我紅沖的話,這筆分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:46

把前面分錄寫一樣的 金額紅字就好了啊

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您好 把發(fā)票附在這筆分錄后面就好了 或者把這筆分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
2021-12-11
你好,你可以按照你上面的做。付款項 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2021-01-08
同學(xué)你好,以后能取得發(fā)票么?
2021-10-19
你看看你銀行存未是多付了還是怎么的,多付是不是去要回來,少付了付給別人。 借 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸 應(yīng)付賬款,調(diào)整原來的暫估款。然后再相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)付賬款 借或貸 應(yīng)付賬款 借或貸 銀行存款 就是你要收或付的差額。另外你們這個不合規(guī),一般是發(fā)票到了再付款,怎么發(fā)票都沒到就付暫估款了。
2021-11-05
同學(xué)您好,我不太明白您說的收到材料款是您公司收到的,還是對方公司收到的
2024-10-23
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