你好這個(gè)是不需要的

請(qǐng)問本年虧損也要計(jì)提遞延所得稅嗎
境外公司為什么按虧損額計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)
去年虧損100萬,提了壞賬準(zhǔn)備10萬,共計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=(100+10)*0.25=27.5萬,今年又虧損了150萬,又計(jì)提壞賬20萬,今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬,2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀?是先沖2022年計(jì)提的虧損么
2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬,2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀?是先沖2022年計(jì)提的虧損么?分錄怎么做呀
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說
長期待攤費(fèi)用,應(yīng)該等到哪個(gè)賬戶里
老師,有個(gè)實(shí)操問題可以請(qǐng)教嗎,想問下,個(gè)體工商戶可以開專票嗎?開專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個(gè)體戶是開1% 的稅點(diǎn)的,因開給農(nóng)業(yè)公司,他們說要開0稅率的,這個(gè)可以嗎?
請(qǐng)問企業(yè)購入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過來,因?yàn)楣緵]有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做


不需要做這個(gè)分錄嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)200000 借:所得稅-遞延所得稅-200000
你好,是的,實(shí)際操作中沒有必要做這個(gè)。
審計(jì)差異匯總表——調(diào)整分錄(2023年),審計(jì)說要做借:遞延所得稅資產(chǎn)200000 借:所得稅-遞延所得稅-200000
你好你們是?《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,是不是?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
你好,《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》可以不用的。
適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)
你們這種情況可以不用的。
1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行_第2列_二、一次性扣除_賬載折舊\\攤銷金額為:【167652.55】元; 2.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行_第3列_二、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除_按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊\\攤銷金額為:【173062.8】元; 3.第2行第3列“按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊\\攤銷金額”,享受一次性扣除的資產(chǎn),本列填報(bào)該資產(chǎn)按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的一個(gè)月的折舊、攤銷金額。
你好,你的問題是什么?
風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)
你好他是說第2行第三列,他要填一個(gè)月的資金金額。
本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值:2296056.42 按賬本上,賬載折舊\\攤銷金額167652.55 按稅法最低折舊年限,稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊\\攤銷金額173062.8 享受加速政策計(jì)算的折舊\\攤銷金額2296056.42
你好,是這樣子的對(duì),對(duì)于一般的企業(yè)而言是沒有加速折舊的,你要么就一次扣除,要么就正常折舊。
為什么有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)
你好,他是說第2行第三列,要填一個(gè)月的資金金額。
不是1-9月按稅法計(jì)算的折舊金額嗎?
你好,你把你的申報(bào)表截個(gè)圖來看一下。