你好? ? ?虧損了 不計(jì)提所得稅的??

請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)年的虧損也要提遞延所得稅嗎
截止到九月份,我們公司還是虧損,請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)年的這個(gè)虧損也要在九月提遞延所得稅嗎,
請(qǐng)問(wèn)本年虧損也要計(jì)提遞延所得稅嗎
去年虧損100萬(wàn),提了壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),共計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=(100+10)*0.25=27.5萬(wàn),今年又虧損了150萬(wàn),又計(jì)提壞賬20萬(wàn),今年的遞延所得稅資產(chǎn)怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬(wàn),2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬(wàn),2023年3季度盈利300萬(wàn)元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀?是先沖2022年計(jì)提的虧損么
老師好,我想問(wèn)下,如果我們租的房子沒(méi)有房產(chǎn)證,他可以給我們開發(fā)票嗎,就是沒(méi)有房產(chǎn)證稅務(wù)給開發(fā)票嗎?謝謝
老師你好就是在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上在哪里下載那個(gè)公司章程
物業(yè)公司水費(fèi)開票幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得收入,對(duì)方是個(gè)人轉(zhuǎn)款但要求開票開公司名稱,這樣可以嗎
我公司現(xiàn)在是研發(fā)投入階段,還沒(méi)有生產(chǎn),材料用多少買多少,沒(méi)有庫(kù)存管理,可以根據(jù)采購(gòu)發(fā)票借:研發(fā)支出-直接投入-材料,貸銀行存款嗎?
5月注冊(cè)的公司,殘保金人數(shù)也按照一年不超過(guò)30人嗎?
零時(shí)工工資按季度造表做賬,季度有部分人員2200元,超出了每人800元標(biāo)準(zhǔn),可以做賬抵扣企業(yè)所得稅嗎,是否合規(guī)。
老師我們是貨代公司,檢測(cè)到23年我們開票稅率有問(wèn)題讓我們把全年的數(shù)據(jù)重新更正,這個(gè)可以線上嗎,當(dāng)時(shí)專管員說(shuō)讓我們大廳,然后打了12366說(shuō)是可以線上,像這種情況到底怎么辦
老師好,如果短期幾天的社會(huì)借款利息(高利貸),做利息費(fèi)用還營(yíng)業(yè)外支出比較合理?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司在國(guó)家企業(yè)信息系統(tǒng),顯示注銷,但是有一個(gè)正在進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明幾個(gè)字,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是會(huì)一直這樣聲明下去嗎?還是有時(shí)間期限的?時(shí)間期限的話是多久?謝謝!


您好,虧損好像是要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的吧
?你好? ?本年虧損不計(jì)提企業(yè)企業(yè)所得稅 。我上面說(shuō)的情況是企業(yè)所得稅的。? 如果你們有遞延所得稅 發(fā)生了還是需要計(jì)提的?