這種情況可能會導致稅負不平衡,被稅務機關關注。建議先申請開具增值稅專用發(fā)票,同時確保所有成本費用有合法票據(jù)支持。若實在無法開具發(fā)票,需向稅務局說明情況并按未開票收入申報納稅。
老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現(xiàn)在應該要怎么做才能避免稅務風險
老師您好,想問一下,物業(yè)公司拖運垃圾本事外包給一個人,公司給他的托運費每個月以工資的名義支付給他,現(xiàn)在他想申請4050補貼,但是我們公司每個月給他申報個稅(因為垃圾托運費以工資名義支付),想問一下現(xiàn)在他申請4050補貼和我們每個月給他申報個稅,后續(xù)會有什么稅務風險沒?
老師,有這么個情況兩家公司,一家房地產公司現(xiàn)在申報破產還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費電費,還有代房產公司收的租金?,F(xiàn)在我們物業(yè)公司準備開通稅務,但是收的水費電費有差價,繳納的水電費都是原來房地產公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產公司每個月還從我們公司報銷,領備用金給他們員工交話費,一些維修費都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產公司現(xiàn)在沒辦法開票
老師,你好,我想問一下,我們新開連鎖門店,需要營業(yè)執(zhí)照經營,然后我們新注冊分公司,但是我們的發(fā)票都在總公司那邊,就是進項發(fā)票銷項發(fā)票費用發(fā)票都是開總公司,分公司這邊不發(fā)生業(yè)務,分公司這邊可以一直0申報嗎,對稅務風險有什么影響嗎?
老師好,我們公司資質不夠,用B公司投標中了一個工程,工程是我們公司施工,所有的進項都是開給了我們公司,但是現(xiàn)在問題是,B公司給總包公司開的施工費,貨款也是打給了B公司,現(xiàn)在B公司要求我們開具材料發(fā)票施工發(fā)票,機械租賃發(fā)票以后扣除管理費之后才能把款給我們打回來,是不是這樣一開始就錯了,應該怎么處理?我們現(xiàn)在有什么風險?開始應該和B公司怎么協(xié)商呢
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經結算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費用如何入賬
未開票收入,現(xiàn)在還沒有確定開票金額,是先開到后面真正開的時候再紅沖是嗎
對于未開票收入,應根據(jù)實際收入情況預估并申報。待實際開票金額確定后,如有差異,可在次月進行紅字沖減調整。重要的是保持賬務處理的準確性和及時性。
可以先暫時估計少一點未開發(fā)票的,這樣會先交增值稅,到真正開的時候,再補繳是吧
9月份已申報先這樣不管了,等下次再這樣操作吧
可以先按較低金額預估未開票收入申報,待實際金額確定后再做相應調整。但請注意,這種做法需要謹慎,確保后續(xù)調整及時準確,避免長期稅負不平引起稅務機關的關注。
可以先按較低金額預估未開票收入申報,待實際金額確定后,再做相應調整。但務必保證賬目記錄準確,避免因長期稅負不平衡引發(fā)稅務風險。下次記得及時調整申報數(shù)據(jù)。