您好,對(duì),這個(gè)不發(fā)放的話,年底的話,是需要匯算調(diào)增的,這個(gè)有所得稅

老師,我們是小規(guī)模納稅人,每月根據(jù)實(shí)際工資報(bào)個(gè)稅,工資都低,不交個(gè)稅,那還用個(gè)稅匯算清繳嗎?怎么清繳?在哪清繳。
老師,去年的工資每個(gè)月都計(jì)提了,但到現(xiàn)在還有幾個(gè)月沒發(fā)放,匯算清繳時(shí)沒發(fā)放的幾個(gè)月是不是要納稅調(diào)增?
老師:我們現(xiàn)在的工資沒發(fā),但每個(gè)月都計(jì)提報(bào)稅,如果到時(shí)候跨年了都沒發(fā),匯算清繳了要不要做調(diào)整呢?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),但是每個(gè)月都有收入,我需要每個(gè)月計(jì)提增值稅金嗎?還是等第三個(gè)月的時(shí)候統(tǒng)一計(jì)提稅金并繳納呢?
老師,我們的房租成本票每年是720萬,但是如果我每月計(jì)提攤銷房租60萬,但是年終匯算清繳時(shí)如果沒有收到房租發(fā)票,是不是要納稅調(diào)增啊。
個(gè)體戶業(yè)主名下是車與他的個(gè)體戶簽個(gè)使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個(gè)體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對(duì)什么繳費(fèi)
這個(gè)題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會(huì)是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說是會(huì)計(jì)利潤,會(huì)計(jì)利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?


那我從現(xiàn)在開始每個(gè)月不計(jì)提工資了行嗎
什么時(shí)候發(fā),什么時(shí)候計(jì)提
不行,最好是計(jì)提吧這個(gè)
但是我們工資不發(fā),客戶什么時(shí)候給錢,我們什么時(shí)候發(fā)工資,我們應(yīng)該用哪種方法做賬老師
那你就發(fā)放的時(shí)候,在集體,這個(gè)
我現(xiàn)在先不計(jì)提,什么時(shí)候發(fā)放什么時(shí)候計(jì)提加發(fā)放,但是我第三季度已經(jīng)計(jì)提了怎么辦
那你可以把第三季度,這個(gè)紅沖的,您好
因?yàn)槭切鹿?,剛營業(yè)三個(gè)月,就是第三季度,我可不可以計(jì)提過的就不管他了,以后就是發(fā)放的時(shí)候再計(jì)提
這個(gè)也行,以后不計(jì)提就行了
但是我個(gè)稅怎么報(bào)
個(gè)稅的話,等到實(shí)際支付的時(shí)候,再申報(bào)
是不是個(gè)稅和計(jì)提的工資得一致
恩對(duì),這個(gè)是要一致的,這
那麻煩了,個(gè)稅得一致,工資也不發(fā),那一次性發(fā)全年的,一個(gè)人5萬,不得繳稅了
對(duì),這個(gè)的話,是要求一次性的,這個(gè)
老師,這樣行不,我現(xiàn)在先計(jì)提了,如果25年會(huì)算清繳之前,工資沒發(fā),我再把計(jì)提的工資紅沖了
可以,這個(gè)是允許的
如果工資發(fā)了,就正常走,如果不發(fā),就一次性紅沖了,金額180萬,一次性紅沖了也沒事哈
恩,到時(shí)候一次性紅沖的,這個(gè)