您好,對,這個不發(fā)放的話,年底的話,是需要匯算調(diào)增的,這個有所得稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,每月根據(jù)實(shí)際工資報(bào)個稅,工資都低,不交個稅,那還用個稅匯算清繳嗎?怎么清繳?在哪清繳。
老師,去年的工資每個月都計(jì)提了,但到現(xiàn)在還有幾個月沒發(fā)放,匯算清繳時沒發(fā)放的幾個月是不是要納稅調(diào)增?
老師:我們現(xiàn)在的工資沒發(fā),但每個月都計(jì)提報(bào)稅,如果到時候跨年了都沒發(fā),匯算清繳了要不要做調(diào)整呢?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),但是每個月都有收入,我需要每個月計(jì)提增值稅金嗎?還是等第三個月的時候統(tǒng)一計(jì)提稅金并繳納呢?
老師,我們的房租成本票每年是720萬,但是如果我每月計(jì)提攤銷房租60萬,但是年終匯算清繳時如果沒有收到房租發(fā)票,是不是要納稅調(diào)增啊。
公司辦理資質(zhì)的服務(wù)費(fèi)怎么做賬,金額40000
老師,請教一下,合同簽訂時間,開票時間,收款時間,收貨時間4項(xiàng)發(fā)生時間都不一致的,以開票時間做收入時點(diǎn)計(jì)稅有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果2024年3月某員工在公司拿到離職補(bǔ)償金,那么她還能拿全年一次性獎金1萬元嗎
外貿(mào)出口CIF價 國際運(yùn)輸費(fèi)和確認(rèn)收入如何做分錄?
老師您好,增值稅附表一數(shù)據(jù)正確,主表數(shù)據(jù)會自動生成第1行與第2行不一致(有未開票收入),在只有一項(xiàng)稅目下,第2行必須與第1行一致嗎?
電子稅務(wù)局在哪里查注冊方式
電子稅務(wù)局在哪里查注冊方式
當(dāng)月的代扣代繳消費(fèi)稅大于應(yīng)繳納消費(fèi)稅,多余部分可以留下次抵扣嗎?
快學(xué)建材10月份,期初應(yīng)交稅費(fèi)總數(shù)和明細(xì)科目總數(shù)差5.04,試算平衡無法平衡,應(yīng)該怎么調(diào)整。
老師,我們是一般納稅人,四月申報(bào)期有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了,五月的時候?qū)Ψ桨l(fā)現(xiàn)開錯了紅沖重新開了,這樣我們這的分錄該怎么做?
那我從現(xiàn)在開始每個月不計(jì)提工資了行嗎
什么時候發(fā),什么時候計(jì)提
不行,最好是計(jì)提吧這個
但是我們工資不發(fā),客戶什么時候給錢,我們什么時候發(fā)工資,我們應(yīng)該用哪種方法做賬老師
那你就發(fā)放的時候,在集體,這個
我現(xiàn)在先不計(jì)提,什么時候發(fā)放什么時候計(jì)提加發(fā)放,但是我第三季度已經(jīng)計(jì)提了怎么辦
那你可以把第三季度,這個紅沖的,您好
因?yàn)槭切鹿荆瑒偁I業(yè)三個月,就是第三季度,我可不可以計(jì)提過的就不管他了,以后就是發(fā)放的時候再計(jì)提
這個也行,以后不計(jì)提就行了
但是我個稅怎么報(bào)
個稅的話,等到實(shí)際支付的時候,再申報(bào)
是不是個稅和計(jì)提的工資得一致
恩對,這個是要一致的,這
那麻煩了,個稅得一致,工資也不發(fā),那一次性發(fā)全年的,一個人5萬,不得繳稅了
對,這個的話,是要求一次性的,這個
老師,這樣行不,我現(xiàn)在先計(jì)提了,如果25年會算清繳之前,工資沒發(fā),我再把計(jì)提的工資紅沖了
可以,這個是允許的
如果工資發(fā)了,就正常走,如果不發(fā),就一次性紅沖了,金額180萬,一次性紅沖了也沒事哈
恩,到時候一次性紅沖的,這個