你好!這樣的話季度超過(guò)30萬(wàn)元全額計(jì)算增值稅不在享受免稅政策
增值稅一般納稅人,開(kāi)了幾張普通發(fā)票出去,普通發(fā)票如何做賬呢,如果季度開(kāi)票少于30萬(wàn),開(kāi)的普通發(fā)票就不用交稅了嗎
江蘇省小規(guī)模納稅人(非個(gè)體戶)如果月度開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),享受免稅政策嗎?另外這個(gè)票指的是增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票?
老師,如果小規(guī)模一個(gè)月內(nèi)開(kāi)了專票和普票,一個(gè)月超過(guò)十五按全額交增值稅嗎,如果沒(méi)有超過(guò)十五萬(wàn)只交其中的專票稅嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶定稅一個(gè)季度開(kāi)普通發(fā)票不超30萬(wàn)是否免稅?如果開(kāi)了專用發(fā)票又如何申報(bào)?
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,季度內(nèi)開(kāi)票有專票3%、和專票1%,普票1%三種,如果總營(yíng)業(yè)額超過(guò)30萬(wàn),普票1%那部分要交稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
季度超過(guò)了30萬(wàn)就沒(méi)有減免政策啦?是么
你好!是的,超過(guò)就不在享受了