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做純外賬。新公司,第一個月開了一張幾千塊發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有取得的發(fā)票,也沒有工資,怎么做該月的分錄?成本的結(jié)轉(zhuǎn)直接暫估嗎?

2024-10-19 15:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-19 15:14

您好,這個的話,是直接暫估這個成本結(jié)轉(zhuǎn),您好

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快賬用戶2434 追問 2024-10-19 15:15

好的,暫估了,后面讓老板開進(jìn)票沖就是吧?

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快賬用戶2434 追問 2024-10-19 15:16

銷售開的信息技術(shù)服務(wù)費,那么進(jìn)項成本應(yīng)該是什么呢?暫估勞務(wù)嗎?還是勞務(wù)加貨物一起?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 15:20

嗯對這個理解是沒錯的

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您好,這個的話,是直接暫估這個成本結(jié)轉(zhuǎn),您好
2024-10-19
您好,若沒有成本,則不需要暫估,因為后期也得紅字沖回。
2020-10-18
同學(xué),你好 那你需要用庫存這個模板嗎??
2025-03-24
你好,現(xiàn)在是發(fā)票收到嗎?
2022-04-24
你好;? 你這個有差異金額嗎 ? 你暫估的金額和你發(fā)票金額一致嗎? ?
2023-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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