你好具體的是那個(gè)稅款的
老師,若每天都有收入,做賬時(shí)憑證較多,可以把需要上稅的項(xiàng)目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個(gè)憑證計(jì)算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車(chē)費(fèi)100就記:借:銀行存款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-停車(chē)位租賃收入100。5月2日收到停車(chē)費(fèi)200就記:借銀行存款200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-停車(chē)位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個(gè)月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車(chē)費(fèi)共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費(fèi)14.29,就是不每天提稅費(fèi),最后再出張憑證提稅費(fèi),這樣可以嗎?
老師,銀行有筆100元左右的款項(xiàng)先繳后退的,繳憑證時(shí)候沒(méi)查詢(xún)到,不知道是不是金額不一致,估計(jì)是做手續(xù)費(fèi)了,現(xiàn)在收到是否可以:借;銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 記在借方負(fù)數(shù)還是貸方比較合適??梢赃@樣操作嗎?
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒(méi)開(kāi)票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒(méi)票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來(lái)款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老板娘是說(shuō)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債銀行有任務(wù),說(shuō)后期會(huì)返還
銀行水單:柜臺(tái)債券
一般這種銀行小額的無(wú)明確事項(xiàng)的會(huì)計(jì)入到手續(xù)費(fèi),現(xiàn)在這樣沖減可以嗎?也找不到事哪個(gè)月的
可以的 放到 借方負(fù)數(shù)