彌補虧損的那部分不需要做賬務處理, 你把它紅沖了就行。借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
如果2017,2018,2019年這三年 企業(yè)累計一共虧損7萬9,那么在2020年第一季度盈利8萬可以彌補以前的虧損嗎。還需要交企業(yè)所得稅嗎,
今年3季度盈利10萬,交企業(yè)所得稅的時候彌補了去年虧損,沒交稅。需要做分錄調(diào)整么
我們今年第二季度應該要交企業(yè)所得稅的,但是因為去年虧損,所以彌補虧損了,所以就不需要交企業(yè)所得稅,那彌補虧損的分錄要怎么做呢?
老師,如果調(diào)整2020年企業(yè)所得稅,2019年末有虧損,2020年彌補虧損以后實際交了5萬企業(yè)所得稅,但是在做賬的時候那個應交稅費-應交企業(yè)所得稅是9萬,那彌補虧損的那部分應交稅費如何做分錄
我想問一下,企業(yè)年度所得稅匯算清繳中有一個彌補虧損的,如果24年我交了10萬企業(yè)所得稅,我23年虧損了100萬是可以彌補24年的正數(shù)的所得額的吧,那彌補之后,我24年交了10萬所得稅還能退嗎?
現(xiàn)金流量表中,本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個人往外出租這個村產(chǎn)房屋土地,對方公司要讓開那個發(fā)票,他稅點是多少呀?
老師10月份社?;鶖?shù)調(diào)整了,怎么申報呢?
苗木合作社,房產(chǎn)沒有證,能攤銷無形資產(chǎn)嗎
老師購進一批貨物稅率13%,如果有包裝物 包裝物題目未給出稅率,這個稅率也是13%嗎?
老師,思路沒看懂?能講解一下唄!
老師,這個月的季度企業(yè)所得稅納稅申報表變了,資產(chǎn)損失是不是就是財務報表中的資產(chǎn)減值損失,算不算信用減值呢?留存?zhèn)洳橘Y料是啥呢?
返利沖減貨款,做借應付賬款貸其他業(yè)務收入返利收入可以嗎,內(nèi)賬
企業(yè)申報 這個有風險嗎?怎么處理
老師,應地方稅局要求,在二季度我公司預估收入,按此收入申報并預繳了增值稅,當時財報稅會是1??致的,后來在七月份將上個月所有預估的收入和成本等都反向做了賬務處理,同時按當期真實發(fā)生的收入做賬務處理;而稅務系統(tǒng)申報我在789三個月按當老師收入做未開票收入紅沖,現(xiàn)在到三季度了,我的財報季報該如何申報呢
是你的企業(yè)所得稅交多少,賬上做多少