八萬(wàn)元彌補(bǔ)了七萬(wàn)九的虧損,還是有1000元的盈利呀,這個(gè)1000元是需要繳納企業(yè)所得稅的。
如果2017,2018,2019年這三年 企業(yè)累計(jì)一共虧損7萬(wàn)9,那么在2020年第一季度盈利8萬(wàn)可以彌補(bǔ)以前的虧損嗎。還需要交企業(yè)所得稅嗎,
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn)。第三季度彌補(bǔ)了5萬(wàn),第四季度彌補(bǔ)了6萬(wàn)。一共彌補(bǔ)了多少
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
押金轉(zhuǎn)為租金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬(wàn),用于農(nóng)業(yè)購(gòu)買無(wú)礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號(hào)做完會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票是會(huì)計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開(kāi)一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開(kāi)通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
那如果這三年虧損7萬(wàn)9,2020年第一季度也虧損1萬(wàn)多,第二季度盈利2萬(wàn)多,第三季度盈利7萬(wàn)8,這種情況下還用交企業(yè)所得稅嗎,
是企業(yè)所得稅是按年算的,要看你2020年總的是否盈利超過(guò)7.9萬(wàn),超過(guò)就繳納,沒(méi)有超過(guò)就不繳納
企業(yè)所得稅不是按季度來(lái)交的嘛……
季度的是預(yù)繳,企業(yè)所得稅是要年終清算的,需要拉通一年來(lái)算
那預(yù)繳的要跟7.9萬(wàn)比嘛,就是第二季度2萬(wàn)多,比他小就不需要交稅,
預(yù)繳的也需要跟7.9萬(wàn)比的就是說(shuō),如果你比這個(gè)7.9萬(wàn)小的話,那么你就不需要繳納稅款了。
就是每個(gè)季度都要跟7.9萬(wàn)比是嗎,如果每個(gè)季度都比他小,就不用交稅了,有一個(gè)季度比如第一季度比他小,不交稅,第二季度比他大,那么第二季度要交稅,第三季度比他小,也不用交稅還是也要交稅呢,
不是每一個(gè)季度都要比7.9萬(wàn)小,企業(yè)所得稅是一個(gè)連續(xù)的稅收按一年來(lái)計(jì)算的,比如說(shuō)你第一季度盈利3萬(wàn)比7.9萬(wàn)小,那么第二季度你在盈利4萬(wàn),那么你到第二季度的時(shí)候,總的盈利就是7萬(wàn),他是一個(gè)連續(xù)的數(shù)據(jù)。
我知道,我是說(shuō)如果這三年虧損7萬(wàn)9,2020年第一季度也虧損1萬(wàn)多,第二季度盈利2萬(wàn)多,第三季度盈利7萬(wàn)8,企業(yè)所得稅不是預(yù)繳的嗎,這種情況下還用交企業(yè)所得稅嗎,