根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整暫估,做沖銷(xiāo)和實(shí)際入賬:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -39045,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 額外計(jì)算,貸 應(yīng)付賬款 暫估 100000;然后借 原材料 61055,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 調(diào)整額,貸 應(yīng)付賬款 實(shí)際金額。進(jìn)項(xiàng)稅需按發(fā)票具體計(jì)算。
老師,我9月份暫估做成了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后這個(gè)月收到成本發(fā)票怎么做?
老師,我想咨詢(xún)一下,公司三月份暫估成本100萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬(wàn),我這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
老師三上個(gè)月暫估憑證:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000貸 應(yīng)付賬款 暫估100000 這個(gè)月收到材料成本發(fā)票普票61055 應(yīng)該怎么記賬
老師上個(gè)月暫估憑證:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000貸 應(yīng)付賬款 暫估100000 這個(gè)月收到材料成本發(fā)票普票含稅金額61055 不考慮稅 應(yīng)該怎么記賬?
9月 暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 66000.00 老師,請(qǐng)問(wèn)怎么沖暫估 9月 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(rùn) 66000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估 66000.00 現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒(méi)到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個(gè)季度要注銷(xiāo),是一般納稅人人然后報(bào)表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營(yíng)業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財(cái)務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目的賬沒(méi)做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問(wèn)#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提10月份工資,沒(méi)有發(fā)放,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報(bào)匯算清繳,股東的名稱(chēng)應(yīng)該填什么?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶(hù)代付家具然后前期沒(méi)有掛賬也沒(méi)有做這一筆之前對(duì)公賬戶(hù)沒(méi)有建立起來(lái),那么我要怎么做分錄