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老師三上個(gè)月暫估憑證:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000貸 應(yīng)付賬款 暫估100000 這個(gè)月收到材料成本發(fā)票普票61055 應(yīng)該怎么記賬

2024-10-18 22:01
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-18 22:04

根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整暫估,做沖銷(xiāo)和實(shí)際入賬:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -39045,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 額外計(jì)算,貸 應(yīng)付賬款 暫估 100000;然后借 原材料 61055,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 調(diào)整額,貸 應(yīng)付賬款 實(shí)際金額。進(jìn)項(xiàng)稅需按發(fā)票具體計(jì)算。

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2024-10-18
借:應(yīng)付賬款 暫估61055 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商61055
2024-10-19
跨年了,借,應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款。
2025-04-12
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2021-11-11
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估- 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 -66000.00 負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)就成了
2024-10-28
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