借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
老師,我9月暫估了成本,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 ,現(xiàn)在10月回了部分成本票,分錄該怎么寫(xiě)呢
老師,我9月份暫估做成了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后這個(gè)月收到成本發(fā)票怎么做?
老師你好!9月份成本票未到,暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票,紅沖9月份的暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借:工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)109886.25 貸:應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸:工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 能否按以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問(wèn) 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫(xiě)5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
老師民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎
您好老師,我想問(wèn)一下,剛才稅務(wù)來(lái)我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問(wèn)題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,2.沒(méi)有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒(méi)有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來(lái),是需要寫(xiě)情況說(shuō)明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問(wèn)員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購(gòu)科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開(kāi)完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫(xiě)借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開(kāi)的分錄寫(xiě)正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,水資源稅改成,不征增資稅自來(lái)水了嗎?
把暫估的全部沖銷,然后收到票這樣做可以嗎
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。